Wahl Automobile GmbHLiquidated

Master Data

Registry
Register court Hamm HRB 1457
Registered
10/19/1990
Industry
Activities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesActivities of agents involved in the wholesale of motor vehicle parts and accessoriesWholesale of motor vehicle parts and accessories
Purpose
Der Handel sowie die Reparatur von Motorfahrzeugen einschließlich Ersatzteilen und Zubehör sowie die Vermittlung von Versicherungen, Finanzierungen und Mietverträgen.

History

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Management

NameRole
Dieter Schiller
since 7/17/2014
Liquidator

Financial Report

Wahl Automobile GmbH

Hamm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

  31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 0,00 10.105,00
I. Sachanlagen 0,00 10.105,00
B. Umlaufvermögen 702.382,63 669.332,69
I. Vorräte 483.390,76 591.147,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 215.188,14 75.226,26
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.803,73 2.958,87
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 12.517,11
Bilanzsumme, Summe Aktiva 702.382,63 691.954,80

Passiva

  31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 39.623,50 0,00
I. gezeichnetes Kapital 127.822,97 127.822,97
II. Verlustvortrag 140.340,08 151.693,66
III. Jahresüberschuss 52.140,61 11.353,58
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 12.517,11
B. Rückstellungen 9.830,00 10.560,00
C. Verbindlichkeiten 652.929,13 681.394,80
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 652.929,13 681.394,80
Bilanzsumme, Summe Passiva 702.382,63 691.954,80

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gem. § 264 in Verbindung mit § 267 Abs. 1 HGB.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei Bilanzierung und Bewertung wurden die gesetzlichen Vorschriften sowie die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung sowie eventuell ergänzender Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages beachtet.

Im einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und als Abgang behandelt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten bewertet, es wurden soweit notwendig Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert ausge-wiesen. Erkennbare Risiken wurden durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Der Kassenbestand stimmt mit dem zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Saldo des Kassenberichtes überein.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet lediglich vorausgezahlte Zinsen.

Für ungewisse Verbindlichkeiten wurden Rückstellungen bilanziert. Sie wurden zu dem Betrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist.

Die Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten stimmen mit den Auszügen der Kredit-institute zum Bilanzstichtag überein.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet.

III. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung der in der Bilanz erfassten Anlagegegenstände ergab sich im Geschäftsjahr wie folgt:

  Sachanlagen
Anschaffungs- / Herstellungskosten 01.01.2007 146.007,65
Zugänge 2007 2.063,13
Abgänge 2007 148.070,78
Abschreibungen ( kumuliert ) 0,00
Buchwert 31.12.2007 0,00
Abschreibungen des Geschäftsjahres 3.639,13

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

 
Rückstellung für noch nicht genommenen Urlaub 2.520,00
Handelsrechtliche Aufbewahrungsverpflichtungen 1.200,00
Jahresabschlusskosten 4.300,00
Rückstellung für Gewährleistung 1.810,00
  9.830,00

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB bestanden keine.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Erträge aus dem Verkauf des Sachanlagevermögens in Höhe von 75.741,00€.

V. Sonstige Angaben

Der Gesellschafterversammlung wird folgende Verwendung des Jahresergebnisses vorgeschlagen:

 
Verlustvortrag 01.01.2007 140.340,08
Jahresüberschuss 2007 52.140,61
Verlustvortrag auf neue Rechnung 88.199,47

Mitglieder der Geschäftsführung

Geschäftsführer: Dieter Schiller, Hamm

VII. Unterzeichnung des Jahresabschlusses durch den Geschäftsführer

 

Hamm, den 08.05.2008

gez. D. Schiller, Geschäftsführer

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