MITO
GmbH
Altstrimmig
Jahresabschluss zum 31.12.2006
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2006
EUR |
31.12.2005
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
231.675,00 |
257.728,00 |
| I.
Sachanlagen |
231.675,00 |
257.728,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
325.493,66 |
413.406,39 |
| I.
Vorräte |
174.724,00 |
229.649,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
42.517,67 |
104.992,95 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
108.251,99 |
78.764,44 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
7.790,74 |
11.339,88 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
564.959,40 |
682.474,27 |
Passiva
|
|
31.12.2006
EUR |
31.12.2005
EUR |
| A.
Eigenkapital |
157.332,60 |
216.134,79 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnrücklagen |
132.332,60 |
0,00 |
| III.
Bilanzgewinn / Bilanzverlust |
0,00 |
191.134,79 |
| B.
Sonderposten mit Rücklageanteil |
22.150,00 |
30.950,00 |
| C.
Rückstellungen |
27.793,00 |
28.385,00 |
| D.
Verbindlichkeiten |
357.683,80 |
407.004,48 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
564.959,40 |
682.474,27 |
Anhang
I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen
Anwendung handelsrechtlicher Vorschriften
Der Jahresabschluss der MITO GmbH für das
Geschäftsjahr 2006 wurde nach den Vorschriften des
Handelsgesetzbuches aufgestellt. Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung wurden nach den Gliederungsvorschriften der
§§ 266 und 275 HGB erstellt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wird zu
Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige
lineare bzw. degressive Abschreibungen entsprechend der
jeweiligen steuerlich anerkannten betrieblichen
Nutzungsdauer, angesetzt.
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind
zu Nennwerten aktiviert.
Die übrigen Aktiva sind zu Nennwerten am
Bilanzstichtag angesetzt.
Die Rückstellungen berücksichtigen alle
Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten, soweit sie bis
zum Abschlussstichtag entstanden und bis zur
Bilanzerstellung erkennbar waren.
Sämtliche Verbindlichkeiten sind mit ihren
Rückzahlungsbeträgen passiviert.
II. Erläuterungen zur Bilanz
Forderungen gegenüber Geselschaftern bestanden
in Höhe von € 0,00 (i.Vj. € 19.511,89).
Das Eigenkapital wird unter Berücksichtigung der
vollständigen Ergebnisverwendung gezeigt. Hierbei
wurden der Bilanzgewinn und das Jahresergebnis in die
anderen Gewinnrücklagen eingestellt.
Der
Sonderposten mit Rücklageanteil wurde nach R
6.5 Abs. 2 EStR, § 273 HGB gebildet.
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
bestanden in Höhe von € 301,00 (i.Vj. € 1,00
).
Von den Verbindlichkeiten haben € 218.074,90
(i.Vj. € 146.565,82) eine Restlaufzeit bis zu einem
Jahr.
III. Ergänzende Angaben
Geschäftsführer: Wolfgang Link,
Holztechniker
Unterzeichnung gem. § 245 HGB:
Altstrimmig, den 30. Juli 2007
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(Wolfgang Link)
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