Master Data

Registry
Register court Bremen HRB 6276 HB
Registered
8/11/2005
Industry
Wholesale of ships and boats (excl. pleasure boats) and their parts and accessoriesAgents involved in the sale of ships and aircraftActivities of agents involved in the wholesale of motorcycles and related parts and accessories
Purpose
Der Vertrieb und die Reparatur von Motoren und Motoraggregaten sowie Service und Ersatzteillieferung für Motoren, der Handel mit technischer Ausrüstung für die Sport- und Berufsschifffahrt und alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Bernd-Thomas Hohmann
since 9/25/2025
Managing Director
Yann Bouctot
since 7/17/2024
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Alliance Marine SASFRA
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€204,600
100.00%

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

BUKH Bremen GmbH

Bremen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Bilanz

A k t i v s e i t e
31.12.2022 31.12.2021
A.  Anlagevermögen 203.808,00 237.176,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 30.488,00 29.950,00
II. Sachanlagen 173.320,00 207.226,00
B. Umlaufvermögen 5.239.373,64 4.166.131,03
I. Vorräte 4.477.365,07 2.812.918,27
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 534.669,80 1.036.384,57
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 227.338,77 316.828,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten 115.796,78 13.495,55
Summe Aktivseite 5.558.978,42 4.416.802,58
P a s s i v s e i t e
31.12.2022 31.12.2021
A. Eigenkapital 2.004.600,00 2.004.600,00
I. Gezeichnetes Kapital 204.600,00 204.600,00
II. Kapitalrücklage 1.100.000,00 1.100.000,00
III. Gewinnrücklagen 700.000,00 700.000,00
IV. Jahresüberschuss 0,00 0,00
B. Rückstellungen 314.142,48 258.241,10
C. Verbindlichkeiten 3.227.984,44 2.152.494,48
- davon gegenüber Gesellschaftern: 1.886.499,55 1.490.709,28
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 3.227.984,44 2.152.494,48
D. Rechnungsabrenzungsposten 12.251,50 1.467,00
Summe Passivseite 5.558.978,42 4.416.802,58

Anhang

1. Allgemeine Hinweise

Die BUKH Bremen GmbH hat ihren Sitz in Bremen und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Bremen unter der Nr. HRB 6276.

Der Jahresabschluss ist unter Beachtung der Vorschriften der §§ 242 ff. HGB und unter Berücksichtigung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt worden. Ergänzend zu diesen Vorschriften sind die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet worden.

Die Gliederung der Bilanz erfolgt grundsätzlich gemäß § 266 HGB.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Nach den in dem § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung der Bilanz wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bilanziert.

Der aktivierte Firmenwert betraf einen Kundenstamm, der über die geplante wirtschaftliche Verwertbarkeit (15 Jahre) abgeschrieben wurde.

Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen. Die Abschreibungen werden grundsätzlich unter Berücksichtigung steuerlich zulässiger Nutzungszeiten nach der linearen Methode vorgenommen. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis € 800,00 netto werden entsprechend der steuerlichen Vorschriften bilanziert und im Zugangsjahr in voller Höhe aufwandswirksam in Abgang gebracht.

Die Vorräte werden zu Netto-Einkaufspreisen bewertet. Das Niederstwertprinzip wurde beachtet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit den Nennwerten unter Berücksichtigung notwendiger Einzelwertberichtigungen bilanziert. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Liquide Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe der abzugrenzenden Beträge angesetzt. Ausgewiesen werden Ausgaben, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt; sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die erhaltenen Anzahlungen sind mit dem Nettobetrag ausgewiesen (sog. Nettomethode).

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind durch branchenübliche Eigentumsvorbehalte besichert. Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe der abzugrenzenden Beträge angesetzt. Ausgewiesen werden Einnahmen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung werden bei Zugang mit dem Devisenkurs umgerechnet; die Umrechnung zum Bilanzstichtag erfolgt grundsätzlich mit dem Devisenkassamittelkurs.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Garantierückstellungen (T € 36), Urlaubs- und Überstundenverpflichtungen (T € 83), ausstehende Rechnungen (T € 62), Berufsgenossenschaftsbeiträge (T € 12), Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen (T € 11), Kosten für Jahresabschlussprüfung und Steuererklärungen (T € 18) und Mitarbeiterboni (T € 61) gebildet.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestehen in Höhe von T € 4 hauptsächlich gegen die SEIMI Équipements Marine, Brest/Frankreich, und resultieren aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen in Höhe von T € 1.886 gegenüber der Gesellschafterin Alliance Marine Germany GmbH, Bremen, und resultieren aus laufenden Verrechnungen sowie aus der Ergebnisabführung. Der Restbetrag in Höhe von T € 860 besteht gegenüber den verbundenen Unternehmen Alliance Marine SAS, Paris/Frankreich und PLASTIMO DISTRIBUTION SAS, Lorient/Frankreich und resultieren aus laufenden Verrechnungen (T € 849) und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (T € 11).

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

4.Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die nicht aus der Bilanz ersichtlichen sonstigen finanziellen Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind, betreffen:

Jahreswert der

Verpflichtung

in T €

Mietverträge

176

Leasingverträge

36

212

Anzahl der Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 28 Mitarbeiter beschäftigt. Die Geschäftsführung und die Auszubildenden wurden nicht berücksichtigt (§ 285 Nr. 7 HGB).

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung oblag im Berichtsjahr Herrn Dr.-Ing. Jörg Bunke, Ingenieur.

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Nachtragsbericht

Nach Ablauf des Geschäftsjahres sind keine weiteren Ereignisse eingetreten, die von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung des Unternehmens führen könnten.

Konzernverhältnisse

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der AMGI SAS, La Garde/Frankreich, zum 31. Dezember 2022 einbezogen. Dieser wird im französischen Handelsregister (Greffe du tribunal de Commerce de Toulon) veröffentlicht.

 

Bremen, den 16. Februar 2023

gez. Jörg Bunke

Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 der BUKH Bremen GmbH ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16. März 2023 festgestellt worden.

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