Master Data

Registry
Register court Augsburg HRB 19497
Registered
7/2/2001
Industry
Management of non-residential real estate on a fee or contract basisManagement of residential real estate on a fee or contract basisBuying and selling of own non-residential real estate
Purpose
Verwaltung eigenen Vermögens. Vermittlung von Verträgen über Grundstücke, Wohnräume und gewerbliche Räume, Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen für eigene und fremde Rechnung sowie die wirtschaftliche Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Baubetreuer.

History

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Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Frank Mengеле
Gärtnerstraße 3, 86647 Buttenwiesen
€25,000
100.00%

Financial Report

NOBLESSE GMBH

Buttenwiesen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

AKTIVA

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 2.228,00 3.126,00
I. Sachanlagen 2.228,00 2.826,00
II. Finanzanlagen 0,00 300,00
B. Umlaufvermögen 580.258,54 590.508,14
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 580.208,48 589.850,73
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 50,06 657,41
Bilanzsumme, Summe Aktiva 582.486,54 593.634,14

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 119.559,33 129.203,16
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen 0,00 100,00
III. Bilanzgewinn 94.559,33 104.103,16
B. Rückstellungen 37.949,57 33.995,93
C. Verbindlichkeiten 424.977,64 430.435,05
Bilanzsumme, Summe Passiva 582.486,54 593.634,14

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der NOBLESSE GmbH, Wortelstetten wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen. Anschaffungen ab dem Wirtschaftsjahr 2011 werden linear abgeschrieben. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten im Einzelwert zwischen EUR 150,01 und EUR 1.000,00, die nach dem 31.12.2007 und vor dem 01.01.2010 angeschafft worden sind, werden für jedes Geschäftsjahr entsprechend den steuerlichen Vorschriften (§ 6 Abs. 2a EStG) in einem Sammelposten zusammengefasst und über die Nutzungsdauer von fünf Jahren linear abgeschrieben.

Forderungen und uns sontige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert mit 25.000,00 angesetzt.

Die Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen

Es bestehen keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Es bestehen keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 424.977,64 (Vorjahr: Euro 430.435,05).

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Der Ausweis Bilanzgewinn entspricht den gesetzlichen Möglichkeiten der Bilanzaufstellung unter Berücksichtigung der Ergebnisverwendung kraft Tatbestandsverwirklichung. Der Gewinnvortrag beträgt Euro 104.103,16 (Vorjahr Euro 101.694,20).

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Geschäftsführer Frank Mengele ausgeübter Beruf: Kaufmann

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:

Kreditentwicklung Betrag
Euro
Stand bisheriger Kredite 505.516,46
Rückzahlungen im Berichtsjahr 36.485,04
Neuvergaben im Berichtsjahr 21.924,68
= neuer Kreditbestand 490.956,10
Kreditkonditionen neu vergebener Kredite  
Zinssatz 3%
Laufzeit unbestimmt
Sicherheiten keine

Feststellung des Jahreabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 08. August 2013 festgestellt.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Buttenwiesen, den 08. August 2013

gez. Frank Mengele

 

Frank Mengele

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 08.08.2013

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