aesculapius - RMD GmbHLiquidated

82024 Taufkirchen, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 179333
Previous
aesculapius - RMD "UG (haftungsbeschränkt)"
Registered
5/14/2009
Industry
Agents involved in the sale of pharmaceutical and medical goods, dental material, equipment and instruments, material and equipment for hospitals and for nursing care provided to old peopleWholesale of pharmaceutical goodsWholesale of medical and orthopaedic goods, dental and laboratory material and equipment
Purpose
Vermittlung und/oder Einsatz von Ärzten sowie medizinischem Personal für medizinische Einrichtungen, Vermittlung und Einsatz von medizinischem Equipment (z.B. Geräte, Instrumente), Vermittlung/Einsatz von Piloten zu Transporten von Personen/Fracht auch auf medizinischem Gebiet im In- und Ausland, Vertrieb und/oder Herstellung von Pharmaka für Mensch und Tier sowie Vertrieb und Herstellung von Lebensmitteln (auch auf Naturbasis).

History

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Management

NameRole
Robert Dr. Reither
since 7/5/2023
Liquidator

Financial Report

aesculapius - RMD GmbH

Taufkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 6.874,00 14.374,00
I. Sachanlagen 6.874,00 14.374,00
B. Umlaufvermögen 27.598,00 2.686,49
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.080,36 2.661,81
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 2.400,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 23.517,64 24,68
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 4.287,45 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 38.759,45 17.060,49

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 145,93
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 100,00
II. Gewinnrücklagen 11,00 11,00
III. Gewinnvortrag 34,93 0,00
IV. Bilanzverlust 29.333,38 -34,93
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 4.287,45 0,00
B. Rückstellungen 1.500,00 1.508,44
C. Verbindlichkeiten 37.259,45 15.406,12
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 20.753,02 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 38.759,45 17.060,49

Anhang

Angaben und Erläuterungen zu Bestandteilen der Form, insbesondere der Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gesellschaft ist gemäß § 267 HGB als kleine Kapitalgesellschaft einzustufen.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ist derjenigen für mittelgroße Kapitalgesellschaften i.S.d. §§ 266 und 275 nachgebildet.

Zur Bezeichnung der Bilanz- bzw. GuV-Positionen wird grundsätzlich die volle gesetzliche Bezeichnung nach §§ 266 Abs. 2, 275 Abs. 2 HGB gewählt. Die größenabhängige Erleichterungsvorschrift des § 276 HGB wird nicht in Anspruch genommen.

Die Gesellschaft hat alle Ausweise, die bei mittelgroßen Kapitalgesellschaften wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, weitestgehend in den Anhang aufgenommen.

Bei der Erstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren zu Grunde gelegt.

Angaben zur Bewertung und Bilanzierung

Angabe der auf die Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden die allgemeinen Bewertungsgrundsätze gemäß § 252 HGB beachtet.

Die Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Zugänge sind mit den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungskostenminderungen bzw. mit den Herstellungskosten bewertet. In den Zugängen des Berichtsjahres sind keine aktivierten Eigenleistungen enthalten.

Außerplanmäße Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegendne Wert gemäß § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB sind nicht vorzunehmen.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nominalwert ausgewiesen. Erkennbare Einzelrisiken werden durch entsprechende Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt.

Der Kassenbestand sowie das Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert angesetzt. Die Kassenbestände werden durch ordnungsgemäß unterzeichnete Aufnahmeprotokolle zum Abschlussstichtag belegt. Bank- und Postgiroguthaben sind durch Bankbestätigungen bzw. Tagesauszüge der Institute zum Abschlussstichtag nachgewiesen.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten. Die Rückstellungen werden mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Positionen

Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten wurden gemäß § 253 Abs. 1 HGB in Höhe der Erfüllungsbeträge angesetzt.

Die Einzelbeträge und die Laufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem nachstehenden Verbindlichkeitenspiegel.

Haftungsverhältnisse

Die Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB ergeben sich nicht.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zu den Mitgliedern der Unternehmensorgane

Bis 25.03.2011 ist Frau Margarethe Reither geschäftsführender Gesellschafter.

Danach ist Herr Dr. Robert Reither geschäftsführender Gesellschafter.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Die Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern ergeben sich aus den Verrechnungskonten und betragen am Bilanzstichtag Euro 16.356,22.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 06.10.2011 festgestellt.

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