OIZ Computer GmbHLiquidated

08523 Plauen, DEU

Master Data

Registry
Register court Chemnitz HRB 644
Registered
8/10/1990
Industry
Computer consultancy activitiesAgents involved in the sale of office machinery, computers, peripheral equipment and softwareOther information technology and computer service activities
Purpose
Verkauf, die Beratung und Schulung von Computerhard- und Software. Die Gesellschaft führt Umschulungslehrgänge und Weiterbildungslehrgänge durch. Die Gesellschaft übernimmt die Vertretung von Industrie- und/oder Handelsunternehmen für die in Abs. 1 genannten Aufgaben. Die Gesellschaft kann gleichartige oder ähnliche Unternehmen im In- und Ausland gründen, sich an solchen beteiligen und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte einzugehen, die der Förderung des vorgenannten Gegenstandes des Unternehmens dienen.

History

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Management

NameRole
Frank Schmidt
since 8/12/2024
Liquidator

Beneficial Owners

Identified persons (4)

NameOwnership
33.40%
33.30%
33.30%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

DEM 50,000
100.00%

Financial Report

OIZ Computer GmbH

Plauen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 4.360,48 3.946,48
I. Sachanlagen 4.360,48 3.946,48
B. Umlaufvermögen 30.277,39 10.640,24
I. Vorräte 26.712,83 6.206,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.194,50 3.506,42
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.370,06 927,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten 218,73 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 6.056,05
Bilanzsumme, Summe Aktiva 34.856,60 20.642,77

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 608,46 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 10.011,10 10.011,10
III. Verlustvortrag 41.631,74 34.400,89
IV. Jahresüberschuss 6.664,51 -7.230,85
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 6.056,05
B. Rückstellungen 1.500,00 1.500,00
C. Verbindlichkeiten 32.748,14 19.142,77
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 32.748,14 19.142,77
Bilanzsumme, Summe Passiva 34.856,60 20.642,77

Anhang


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuer- rechtlicher Maßnahmen

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des HGB (§238ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§ 264ff) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist kleine Kapitalgesellschaft i.S. von § 267 (1) HGB.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 150,-- wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten sowie die passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagevermögen

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus der beigefügten Entwicklung des Anlagevermögens zu entnehmen.

Sonstige Forderungen

Die sonstigen Forderungen beinhalten die überzahlten Sozialversicherungsbeiträge für Dezember 2010 aufgrund des Schätzverfahrens sowie die Umsatzsteuerrückforderung lt. Erklärung 2010.

Angaben und Erläuterungen zu Rückstellungen

Im Posten sonstige Rückstellungen sind die nachfolgenden Rückstellungen enthalten.

1. Jahresabschlusskosten  2009: 750,00 €
2. Jahresabschlusskosten  2010: 750,00 €

Summe:  1.500,00 €

Sonstige Verbindlichkeiten

Im Posten sonstige Verbindlichkeiten sind die Verbindlichkeiten Betriebssteuern- und abgaben, Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt, Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer, sowie die Umsatzsteuerverbindlichkeiten aus 12.2010 enthalten.

Geschäftsführung

Der Geschäftsführung gehörten an:

Hr. Hellmuth Müller

Der Jahresüberschuss 2010 beträgt € 6.664,51.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Verlustvortrages von € 41.631,74 ergibt sich ein Betrag von €  -34.967,23 der zu verwenden ist.

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der sich ergebende Bilanzverlust i.H.v. 34.967,23 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Plauen, den 28.02.2012

..................................
Hellmuth Müller

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 4.882,09 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 4.882,09 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.02.2012 festgestellt.

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