HFB Bau GmbHLiquidated

28219 Bremen, DEU

Master Data

Registry
Register court Bremen HRB 32784 HB
Previous
HFC Baubetreuungsgesellschaft für Fassadendämmputz und Trockenbauarbeiten sowie erneuerbare Energie mbH
Registered
9/22/2017
Industry
Development of building projects for residential buildingsBuying and selling of own non-residential real estateDevelopment of building projects for other buildings and constructions
Purpose
Der An-und Verkauf von Immobilien, die Tätigkeit von Sanierungen eigener oder fremder Immobilien sowie das Vermitteln von Betriebsanlagen zur Gewinnung von erneuerbarer Energie

History

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Management

NameRole
Hüseyin Batmaz
since 11/16/2021
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

€18,000
66.67%
Germany
€9,000
33.33%

Financial Report

HFB Bau GmbH (vormals: HFC Baubetreuungsgesellschaft für Fassadendämmputz und Trockenbauarbeiten sowie erneuerbare Energie mbH)

Bremen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 12.07.2017 bis zum 31.12.2017

Steuernummer 60 116 13827

Finanzamt Bremen

Inhaltsverzeichnis

1. Bescheinigung

2. Bilanz

3. Gewinnermittlung

4. Kontennachweis

5. Anhang

Bescheinigung

Ich habe auftragsgemäß die nachstehende steuerliche Gewinnermittlung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 unter Beachtung der steuerrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von mir geführten Aufzeichnungen sowie die vorgelegten Unterlagen und die erteilten Auskünfte, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe.

Ich habe meinen Auftrag unter sinngemäßer Anwendung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt.

 

Bremen. 11. Juni 2019

Steuerberatung

Katrin Tendahl

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktivseite

31.12.2017 31.12.2017
EUR EUR
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 6.813,94
2. sonstige Vermögensgegenstände 5.054,00 11.867,94
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.134,84
SUMME AKTIVA 18.002,78

Passivseite

31.12.2017 31.12.2017
EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00
eingefordertes Kapital 12.500,00
II. Jahresfehlbetrag -4.547,69
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 1.087,94
2. sonstige Rückstellungen 750,00 1.837,94
C. Verbindlichkeiten
1. sonstige Verbindlichkeiten 8.212,53
- davon aus Steuern in EUR: 3.349,10
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 8.212,53
SUMME PASSIVA 18.002,78

Gewinn- und Verlustrechnung vom 12. Juli 2017 bis 31. Dezember 2017

2017 2017
EUR EUR
1. Umsatzerlöse 70.153,22
2. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -14.700,71
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -39.914,00 -54.614,71
3. sonstige betriebliche Aufwendungen -20.030,53
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -55,67
5. Ergebnis nach Steuern -4.547,69
6. Jahresfehlbetrag -4.547,69

Kontennachweis Aktivseite

Pos Konto Bezeichnung 31.12.2017 31.12.2017
EUR EUR
1590 *** Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 6.813,94
1400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 6.813,94
1640 *** sonstige Vermögensgegenstände 5.054,00
1500 Sonstige Vermögensgegenstände 2.500,00
1540 Forderungen aus Gewerbesteuerüberzahlungen 1.288,00
1549 Körperschaftsteuerrückforderung 1.266,00
1710 *** Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.134,84
1000 Kasse 1.538,84
1200 Bank 4.596,00
*** SUMME AKTIVA 18.002,78

Kontennachweis Passivseite

Pos Konto Bezeichnung 31.12.2017 31.12.2017
EUR EUR
2020 *** Gezeichnetes Kapital 25.000,00
800 Gezeichnetes Kapital 25.000,00
2026 *** nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00
820 Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital, nicht eingefordert (Passivausweis) -12.500,00
2115 *** Jahresfehlbetrag -4.547,69
2330 *** Steuerrückstellungen 1.087,94
1766 Umsatzsteuer nicht fällig 19 % 1.087,94
2350 *** sonstige Rückstellungen 750,00
977 Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten 750,00
2510 *** sonstige Verbindlichkeiten 8.212,53
1577 Abziehbare Vorsteuer nach § 13b UStG 19 % -4.004,06
1665 Verbindlichkeiten gegenüber GmbH-Gesellschaftern 3.500,00
1700 Sonstige Verbindlichkeiten 1.363,43
1770 Umsatzsteuer 3.349,10
1787 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19 % 4.004,06
*** SUMME PASSIVA 18.002,78

Kontennachweis Gewinn- und Verlustrechnung

Pos Konto Bezeichnung 2017 2017
EUR EUR
3010 *** Umsatzerlöse 70.153,22
8400 Erlöse 19 % USt 70.153,22
3060 *** Materialaufwand
3070 *** Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -14.700,71
3000 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe -2.508,40
3400 Wareneingang 19 % Vorsteuer -12.088,28
3800 Bezugsnebenkosten -104,03
3080 *** Aufwendungen für bezogene Leistungen -39.914,00
3100 Fremdleistungen -18.840,00
3120 Bauleistungen eines im Inland ansässigen Unternehmers 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer -21.074,00
3210 *** sonstige betriebliche Aufwendungen -20.030,53
2406 Forderungsverluste 19 % USt (übliche Höhe) -14.106,30
4210 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter) -1.330,05
4240 Gas, Strom, Wasser -71,68
4380 Beiträge -200,00
4650 Bewirtungskosten -16,97
4710 Verpackungsmaterial -10,08
4760 Verkaufsprovisionen -1.000,00
4910 Porto -5,86
4930 Bürobedarf -22,25
4950 Rechts- und Beratungskosten -2.531,89
4960 Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter) -491,30
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs -69,50
4980 Sonstiger Betriebsbedarf -174,65
3320 *** Zinsen und ähnliche Aufwendungen -55,67
2117 Zinsen an Gesellschafter mit einer Beteiligung von mehr als 25 % bzw. diesen nahe stehende Personen -55,67
3420 *** Jahresfehlbetrag -4.547,69

Anhang für das Geschäftsjahr 2017

Grundlagen der Rechnungslegung

Die HFC Baubetreuungsgesellschaft mbH wurde zum 12.07.2017 gegründet. Daher handelt es sich um ein Rumpfwirtschaftsjahr vom 12.07.2017 bis 31.12.2017.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagevermögen ist nicht vorhanden.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände 11.867,94 11.867,94
11.867,94 11.867,94

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr
Verbindlichkeiten 8.212,53 8.212,53

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Bremen, den 20.07.19

Geschäftsführer

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