happybau GmbHLiquidated
31188 Holle, DEUMaster Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Robert Fröhlich since 4/15/2010 | Liquidator |
Financial Report
Official financial statements and annual reports
happybau GmbHHolleJAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2008Bilanz zum 31.12.2008Aktivseite
Anhang für das Geschäftsjahr 2008Grundlagen der RechnungslegungDer Jahresabschluss der Happybau GmbH wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Soweit ein Wahlrecht hinsichtlich der Angaben in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung einerseits oder dem Anhang andererseits besteht, wurde dieses Wahlrecht aus Gründen der Übersichtlichkeit grundsätzlich zu Gunsten der Angaben im Anhang ausgeübt. Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt. Grundsätze zur Bilanzierung und BewertungBilanzierung Die Bilanzierungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben. Neben dem handelsrechtlichen Jahresabschluss wurde für den gleichen Abschlusszeitraum eine den Vorschriften des Steuergesetzes entsprechenden Steuerbilanz angefertigt, mit den folgenden Unterscheidungsmerkmalen: Die Steuerbilanz wurde auf der Grundlage der Gewinnermittlungsvorschriften des § 5 Abs. 1 EStG erstellt. Der sich ergebende Steueraufwand der Steuerbilanz entspricht nicht dem Ergebnis der Handelsbilanz. Bewertung Eine Änderung hinsichtlich der Bewertungsmethoden ist gegenüber dem Vorjahr nicht zu verzeichnen. Die Bewertung erfolgte entsprechend den Bewertungsgrundsätzen des § 252 HGB. Ein grundlegender Wechsel der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr wurde nicht vorgenommen. Beim Jahresabschluss wurden die bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen. Anlagevermögen Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, werden sie vermindert um die planmäßige Abschreibung bewertet. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten bewertet und, soweit abnutzbar, um die planmäßigen Abschreibungen vermindert. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 150,00 Euro wurden sofort abgeschrieben Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro wurden als Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2a EStG auf 5 Jahre abgeschrieben. Umlaufvermögen Zum Bilanzstichtag waren keinerlei Vorräte vorhanden. Forderungen waren zum Bilanzstichtag ebenfalls nicht vorhanden. Rückstellungen Die übrigen Rückstellungen (Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen) werden so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert. Sofern die Tageswerte über dem Rückzahlungsbetrag lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt. Angaben zu den Posten der Bilanz und Gewinn- und VerlustrechnungAngaben zur Aktivseite Anlagenentwicklung Die Aufgliederung der Anlageposten und ihre Entwicklung ist aus dem Anlagespiegel zu entnehmen. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind nicht vorhanden. davon gegenüber Gesellschaftern: keine. Rechnungsabgrenzungsposten Im Rechnungsabgrenzungsposten ist kein Disagio enthalten. Aktive latente Steuern Von der Möglichkeit einen Aktivposten für latente Steuerträge zu bilden wurde Gebrauch gemacht. Angaben zur Passivseite Eigenkapital / Ergebnisverwendung Die Geschäftsführung der Happybau GmbH schlägt vor, den Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2008 in Höhe von € -41.531,36 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen. Auf der Gesellschafterversammlung vom wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen. Sonderposten mit Rücklageanteil Es sind keine Sonderposten mit Rücklagenanteil vorhanden. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten stellen sich wie folgt dar:
Gesamtbetrag der gesicherten Verbindlichkeiten Keine Sicherungsrechte der in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten. Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB Keine. Sonstige finanzielle Verpflichtungen nach § 285 Nr. 3 HGB Keine. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung Gewinn - / Verlustvortrag Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. Sonstige Angaben Vergütung der Geschäftsführung Im Berichtsjahr wurde der Geschäftsführung für ihre Tätigkeiten ein Betrag i.H.v. € 14.434,08 gewährt. Gewährte Bezüge, die noch nicht in einem Jahresabschluss angegeben worden sind Keine. Gewährte Bezüge für frühere Geschäftsführer bzw. deren Hinterbliebenen Keine. Bestehende Verpflichtungen früherer Mitglieder ohne Rückstellungsdeckung Keine. Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer Keine. Bilanzierungsgrundsätze gem. § 42 Abs. 3 GmbHG Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
Angaben über den Anteilsbesitz an anderen Unternehmen gem. § 285 Nr. 11 HGB Gem. § 285 Nr. 11 HGB bestehen keine Anteilsbesitze an anderen Unternehmen. |
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