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Register court Iserlohn HRB 5867
Previous
E.U.M. GmbH Elektronik und Montagedienst
Registered
3/24/1995
Industry
Wholesale of electrical household appliancesWholesale of bicycles, e-bikes and their parts and accessoriesWholesale of audio and video equipment
Purpose
Der Ex- und Import sowie die Vermittlung von Waren und Dienstleistungen, der Großund Einzelhandel sowie die Montage von Elektroteilen und elektronischen Halb- und Fertigteilen. Vermietung beweglicher Gegenstände einschließlich Serviceleistungen, Anbeiten von Callcenter-Dienstleistungen.

History

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Management

NameRole
Bogdan Liwon
since 7/18/2006
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Bogdan Liwon
€20,480
80.00%

Financial Report

E. U. M. GmbH

Iserlohn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 4.114,00 2.456,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.904,00 39,00
II. Sachanlagen 2.210,00 2.417,00
B. Umlaufvermögen 101.784,94 78.628,67
I. Vorräte 47.080,98 50.121,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 40.663,48 25.119,57
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 14.040,48 3.388,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten 767,55 1.578,10
Bilanzsumme, Summe Aktiva 106.666,49 82.662,77

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 24.350,48 13.979,85
I. gezeichnetes Kapital 25.600,00 25.564,59
II. Verlustvortrag 11.584,74 24.870,20
III. Jahresüberschuss 10.335,22 13.285,46
B. Rückstellungen 1.900,00 600,00
C. Verbindlichkeiten 80.416,01 68.082,92
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 70.016,01 52.482,92
Bilanzsumme, Summe Passiva 106.666,49 82.662,77

Anhang zum 31. Dezember 2014

E.U.M. GmbH, Iserlohn

1. Anwendung des Handelsgesetzbuches (HGB)

Der Jahresabschluss der E.U.M GmbH, Iserlohn, wurde nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches, der weiteren rechtsformspezifischen Vorschriften sowie des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Alle Angaben erfolgen in Euro.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten werden entsprechend der Generalnorm für Kapitalgesellschaften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung gemäß § 264 Abs. 2 HGB bewertet.

Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze gemäß § 252 HGB wurden beachtet.

Für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens deren Wert für das einzelne Wirtschaftsgut 150 Euro aber nicht 1.000 Euro übersteigt, wird ein Sammelposten gebildet und gem. § 6 Abs. 2a EstG über fünf Jahre abgeschrieben.

Bei den Vorräten werden die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe mit den Anschaffungskosten bilanziert. Die laufenden sowie noch nicht abgerechneten Geschäfte beinhalten im Wesentlichen Miet- und Frachtvorlagen sowie sonstige Kostenvorlagen. Sie wurden zum 31.12.2014 einzeln bewertet.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit dem Nennwert bewertet. Für erkennbare Risiken im Forderungsbestand wurden Einzelwertberichtigungen und für das allgemeine Ausfallrisiko eine Pauschalwertberichtigung gebildet

Die Bewertung der liquiden Mittel erfolgt zu Nennwerte.

Das Eigenkapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die Sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken, Verluste und ungewissen Verbindlichkeiten. Die Habensalden aus laufenden sowie noch nicht abgerechneten Geschäften wurden unter Beachtung des Vorsichtsprinzips abgegrenzt.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zum Jahresabschluss

Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung und Gliederung der Anschaffungskosten, der Abschreibungen und der Buchwerte ist im Anlagevermögen dargestellt.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Von den Sonstigen Vermögensgegenständen haben Euro 1.500.00 (Vorjahr 1.500,00) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Die übrigen Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Bilanzgewinn

Der Bilanzverlust enthält einen Verlustvortrag in Höhe von 11.584,74 Euro (Vj. Euro 24.870,20).

Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen enthalten insbesondere Rückstellungen für laufende sowie noch nicht abgerechnete Geschäfte. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um noch ausstehende Rechnungen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr betragen insgesamt Euro 80.416,01 (i. Vj. Euro 68.082,92) und die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren betragen Euro 0,00 (i. Vj. Euro 0,00).

4. Geschäftsführung

Geschäftsführer ist:

Herr Bogdan Liwon Kaufmann

Angaben gemäß § 285 Nr. 9a und § 285 Nr. 9b HGB werden nicht gemacht.

5. Ergebnisverwendung

Der Bilanzgewinn in Höhe von Euro 10.335,22 (Vj. Euro 13.285,46) wird mit dem Verlustvortrag verrechnet und der Restbetrag auf neue Rechnung vorgetragen.

6. Vorgänge 2015

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich bisher im Jahr 2015 nicht ergeben.

 

Iserlohn, den 19.Juni 2015

Herr Bogdan Liwon

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 19.06.2015 festgestellt.

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