Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 174076
Previous
Fritz Classen GmbH
Registered
3/7/2022
Industry
Business and other management consultancy activitiesMarket research and public opinion pollingComputer consultancy activities
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist die Empirische Sozialforschung, Markenberatung sowie Entwicklung und Implementierung von Businesssoftware.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Jutta Carina Frisch
since 2/17/2023
Managing Director
Jonas Michels
since 3/7/2022
Managing Director
Björn Welzel
since 3/7/2022
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
33.33%
33.33%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Hamburg
€12,500
33.33%
Hamburg
€12,500
33.33%

Holdings

NameOwnership
Crystl GmbHDissolved
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Uranos GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 39.313,00 19.477,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 6.912,00 2,00
II. Sachanlagen 32.401,00 19.475,00
B. Umlaufvermögen 3.229.561,72 1.440.188,59
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.186.490,42 1.193.947,93
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 43.071,30 246.240,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten 10.273,66 20.797,56
Aktiva 3.279.148,38 1.480.463,15

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.152.277,70 261.192,47
I. eingefordertes Kapital 31.250,00 31.250,00
1. Gezeichnetes Kapital 37.500,00 37.500,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -6.250,00 -6.250,00
II. Kapitalrücklage 1.000,00  
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag   229.942,47
IV. Bilanzgewinn 1.120.027,70  
davon Gewinnvortrag 229.942,47  
B. Rückstellungen 551.854,91 197.208,22
C. Verbindlichkeiten 705.318,60 730.353,50
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 705.318,60 730.353,50
davon gegenüber Gesellschaftern 12.288,17 92.448,30
D. Rechnungsabgrenzungsposten 869.697,17 291.708,96
Passiva 3.279.148,38 1.480.463,15

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Aufstellung erfolgte unter der Annahme der Unternehmensfortführung und hinsichtlich der Ansatz- und Bewertungsmethoden stetig sowie im Einzelnen nach folgenden Grundsätzen und Methoden:

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden zu fort- geführten Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten bewertet.

Die Sachanlagen wurden zu fortgeführten Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten bewertet.

Die Abschreibungen der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgten planmäßig linear nach Maßgabe der voraussichtlichen bzw. vertraglich vereinbarten Nutzungsdauer.

Die Abschreibungen des Sachanlagevermögens erfolgten planmäßig linear entsprechend der voraussichtlichen bzw. betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Selbständig nutzbare, bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens, die der Abnutzung unterliegen, wurden bei Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten zwischen EUR 250,00 bis EUR 800,00 im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Bei Anschaffungs- oder Herstellungskosten ab EUR 800,00 wurde die lineare Abschreibungsmethode über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer angewandt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden ausgewiesene Einzelwertberichtigungen. Ferner wurde bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen für das allgemeine Kreditrisiko eine Pauschalwertberichtigung auf den nicht einzelwertberichtigten bzw. kreditversicherten Forderungsbestand gebildet.

Die Bewertung der liquiden Mittel erfolgte zum Nennwert.

Als aktive Rechnungsabgrenzung wurden Ausgaben vor dem Abschlusstag gezeigt, sofern sie einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Steuerrückstellungen wurden für noch nicht veranlagte Steuerverbindlichkeiten in Höhe des Erfüllungsbetrages gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten in Höhe des Erfüllungsbetrages, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Als passive Rechnungsabgrenzung wurden Einnahmen vor dem Abschlusstag gezeigt, sofern sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Fremdwährungsverbindlichkeiten wurden grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des Devisenkassamittelkurses am Bilanzstichtag bewertet.

Angaben zur Bilanz

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten an Gesellschafter nach § 42 Abs. 3 GmbHG in Höhe von TEUR 7 (Vorjahr: TEUR 92) enthalten.

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind sonstige finanzielle Verpflichtungen, soweit diese Angaben zur Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind, in Form von üblichen Miet- und Leasingverträgen gegeben.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 14,0 (Vorjahr: 12,0).

sonstige Berichtsbestandteile

 

Hamburg, den 15.04.2024

gez. die Geschäftsführung, gez. Björn Welzel, gez. Jonas Michels, gez. Jutta Carina Frisch

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.04.2024 festgestellt.

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