Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 33016
Registered
10/22/2004
Industry
Manufacture of kitchen furnitureManufacture of office furnitureAgents involved in the sale of furniture
Purpose
Die Planung, der Verkauf sowie der Einbau von Einbauküchen und Systemmöbel aller Art.

History

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Management

NameRole
Christian Brock
since 2/3/2022
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
55.00%
Sabine Brock
45.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Christian Brock
Roscherstr. 11, 10629 Berlin
55000
55.00%
Sabine Brock
Klausdorfer Weg 20, 12307 Berlin
45000
45.00%

Financial Report

Brock + Stephan GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Anhang zum 31.12.2017

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Dem Anlagevermögen sind nur Gegenstände zugeordnet, die dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen geeignet und bestimmt sind.

Die auf den Jahresabschluss angewendeten Darstellungsgrundsätze sind beibehalten worden.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Bilanzierungsverbote nach § 248 Abs. 1 und 248 Abs. 2 HGB wurden beachtet.

Soweit Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB bestehen, sind diese gemäß § 268 (7) HGB im Anhang angegeben.

II. Bewertungsmethoden

Die angewandten Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an den steuerrechtlichen Bestimmungen; handelsrechtliche Bestimmungen standen dem nicht entgegen.

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

Gewinne wurden nur berücksichtigt, soweit diese am Abschlussstichtag realisiert waren.

Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss erfasst.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.

Bei der Bemessung der planmäßigen Abschreibungen wurde von der voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der betrieblichen Nutzungsverhältnisse ausgegangen.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die auf den Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

Die Bewertung der Pensionsrückstellungen erfolgten unter Beachtung der Bestimmungen des BilMoG.

Der Handelsrechtliche Wertansatz zum 31.12.2017 beträgt laut Gutachten 920.123 €.

C. Angaben zu Bilanzposten

I. Forderungen und Verbindlichkeiten im Sinne des § 42, III GmbHG

Keine.

D. Angaben zu Gewinn- und Verlustrechnungsposten

Keine Besonderheiten

E. Sonstige Angaben

I. Geschäftsführungsorgan

Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.

Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte von der Geschäftsführerin Christel Brock geführt.

Der Jahresabschluss wurde am 20.12.2018 festgestellt.

Bilanz 2017 und 2016 Periodenvergleich

in EUR

Aktiva

EUR Vergleich
A. Anlagevermögen
II. Sachanlagen
3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung 49.242,70 42.562,09
Summe II. Sachanlagen 49.242,70 42.562,09
III. Finanzanlagen
3. Beteiligungen 2.000,00 2.000,00
Summe III. Finanzanlagen 2.000,00 2.000,00
Summe A. Anlagevermögen 51.242,70 44.562,09
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
3. fertige Erzeugnisse und Waren 47.127,13 4.886,02
Summe I. Vorräte 47.127,13 4.886,02
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 72.506,59 21.098,55
3. Forderungen gegen Unternehmen. mit denen ein Beteil. verh. besteht 5.544,78 9.248,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 980.911,58 1.116.634,42
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.058.962,95 1.146.980,97
IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro 152.687,69 136.147,38
Summe B. Umlaufvermögen 1.258.777,77 1.288.014,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten 636,00 0,00
Summe Aktiva 1.310.656,47 1.332.576,46

Passiva

EUR Vergleich
A. Eigenkapital
I. Kapital
Gezeichnetes Kapital
Summe I. Kapital 51.129,20 51.129,20
IV. Gewinn- und Verlustvortrag - 87.630,03 - 145.274,61
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag - 5.160,31 57.644,58
Summe A. Eigenkapital - 41.661,14 - 36.500,83
C. Rückstellungen
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 920.123,00 930.782,00
3. sonstige Rückstellungen 22.737,54 22.737,46
Summe C. Rückstellungen 942.860,54 953.519,46
D. Verbindlichkeiten
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 163,96 0,00
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 69.447,90 61.028,58
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 24.645,08 41.669,65
8. sonstige Verbindlichkeiten 315.200,13 312.859,60
Summe D. Verbindlichkeiten 409.457,07 415.557,83
Summe Passiva 1.310.656,47 1.332.576,46

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