Adolf Scharpenack GmbH

Am Diek 49, 42277 Wuppertal, DEU

Master Data

Registry
Register court Wuppertal HRB 7954
Registered
1/29/2003
Industry
Activities of holding companiesWholesale of textilesWholesale of machinery for the textile industry and of sewing and knitting machines
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist der Vertrieb und die Herstellung von Textilien und Geschenkartikeln sowie artverwandter Produkte. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten oder sich an solchen Unternehmen beteiligen.

History

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Financial Report

Adolf Scharpenack GmbH

Wuppertal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 1.709,00 10.605,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 1.708,00 10.604,00
B. Umlaufvermögen 426.002,96 544.337,22
I. Vorräte 390.341,86 462.696,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 34.503,60 79.911,46
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.157,50 1.729,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 880,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 123.645,88 94.761,98
Bilanzsumme, Summe Aktiva 551.357,84 650.584,20

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 120.326,57 116.562,34
III. Jahresfehlbetrag 28.883,90 3.764,23
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 123.645,88 94.761,98
B. Rückstellungen 4.850,00 2.800,00
C. Verbindlichkeiten 546.507,84 647.784,20
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 204.147,78 232.313,84
Bilanzsumme, Summe Passiva 551.357,84 650.584,20

Anhang






I.  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss


Der Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2010 wurde erstmals nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften
(§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes erstellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapital-gesellschaft. Sie hat von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 266, 276 bzw. 288 HGB für die Offenlegung Gebrauch gemacht.
 
Die Gliederung der Bilanz entspricht dem § 266 Absätze 2 und 3 HGB.

Im Geschäftsjahr wurden erstmals die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes angewendet. Die Vorjahresvergleichszahlen wurden auf Grund des Wahlrechtes des Artikel 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Änderungen der Wertansätze durch die erstmalige Anwendung des BilMoG haben sich zum 01.01.2010 nicht ergeben.

Die Bewertung wurde trotz der bestehenden bilanziellen Überschuldung weiterhin unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) vorgenommen, da für Darlehen Rangrücktrittserklärungen abgegeben wurden.



II. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Bilanzierung der entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter, planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Bei den immateriellen Vermögensgegenständen erfolgte die Abschreibung linear.


2. Sachanlagen

Die Bilanzierung der Sachanlagen erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter, planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibungen war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die beweglichen Anlagegüter wurden linear abgeschrieben.

In den Jahren 2008 und 2009 erworbene Wirtschaftsgüter mit einem Wert von 150,00 € bis 1.000,00 € netto wurden in einem Sammelposten zusammengefasst. Die Sammelposten werden im Jahr der Bildung und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd abgeschrieben.


3. Vorräte

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.


4. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert angesetzt. In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthaltenen Risiken wurde durch Bildung angemessen dotierten  Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.


5. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Die liquiden Mittel wurden mit den Nennwerten angesetzt.


6. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.


7. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.


8. Währungsumrechnung

Aufwendungen und Erträge wurden im Zeitpunkt ihres Anfalls mit dem amtlichen Durchschnittskurs umgerechnet.

Die in fremder Währung lautenden Forderungen und Verbindlichkeiten wurden mit dem
Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet.



III. Angaben zur Bilanz


1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

In den sonstigen Forderungen sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 8.399,22 € enthalten.


2. Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.


3. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenspiegel
  

 
Stand
Restlaufzeit
 
31.12.2010
bis 1 Jahr
über 5 Jahre
1. Verbindlichkeiten gegenüber
 
 
 
    Kreditinstituten
   108.771,94 €
  101.790,52 €
   0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen
 
 
 
    und Leistungen
     33.824,83 €
    33.824,83 €
0,00 €
3. sonstige Verbindlichkeiten
   403.911,07 €
    68.532,43 €
    23.534,93 €



Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Bürgschaften des Gesellschafters gesichert.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind durch branchenübliche Eigentumsvorbehalte gesichert.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 94.574,90 € enthalten.


4. Abzinsung

Aus Wesentlichkeitsgründen wurden Abzinsungen nicht vorgenommen.



IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung


Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.



V. Sonstige Angaben


Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestanden sonstige finanzielle Verpflichtungen.
Diese Verpflichtungen waren nicht zu passivieren, da die zu Grunde liegenden Verpflichtungen voraussichtlich erfüllt werden können und daher mit einer weiteren Inanspruchnahme nicht zu rechnen ist.


Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens unver-ändert geführt durch:

Herrn Frank Scharpenack, Industriekaufmann

Der Geschäftsführer ist jeweils allein vertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter mit Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.





   

Wuppertal, 21. März 2012                                     gez.Frank Scharpenack                          Ort, Datum                                                                Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.03.2012 festgestellt.

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