Autohaus Maximilian GmbHLiquidated

89077 Ulm, DEU

Master Data

Registry
Register court Augsburg HRB 24627
Registered
10/15/2009
Industry
Retail sale of motor vehicles with a maximum permissible weight not exceeding 3,5 tonsRetail sale of motor vehicles with a maximum permissible weight of more than 3,5 tonsActivities of agents involved in the wholesale of motor vehicles
Purpose
Handel, Vermietung und Vermittlung von Fahrzeugen und Zubehör, Luxusgütern, Elektronik. Ausgenommen ist jeder Unternehmensgegenstand, aufgrund dessen die Gründung der Gesellschaft einem staatlichen Genehmigungsvorbehalt unterliegt, insbesondere handwerksmäßige Tätigkeiten.

History

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Management

NameRole
Stefan Gyarmati
since 7/21/2016
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Radu-Marian Copil
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Radu-Marian Copil
€25,000
100.00%

Financial Report

Autohaus Maximilian GmbH

Königsbrunn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 603.192,00 193.740,00
I. Sachanlagen 603.192,00 193.740,00
B. Umlaufvermögen 811.830,88 892.532,70
I. Vorräte 587.439,83 637.196,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 51.463,38 153.885,17
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 172.927,67 101.451,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten 31.507,42 10.321,78
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.446.530,30 1.096.594,48

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 89.063,15 104.042,50
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 64.063,15 79.042,50
B. Rückstellungen 10.800,00 42.549,00
C. Verbindlichkeiten 1.324.775,15 938.536,98
D. Passive latente Steuern 21.892,00 11.466,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.446.530,30 1.096.594,48

Anhang


 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Autohaus Maximilian GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bis auf den Ausweis der latenten Steuern, wurde bei der Aufstellung des Jahresabschlusses von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 267, 276, 288 HGB Gebrauch gemacht.
 

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 150,00  wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als Euro 150,00  aber nicht mehr als Euro 1.000,00  wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden ebenso, wie die Kassen- und Bankbestände mit ihrem Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
 

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.
 

Brutto-Anlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.


Kredite gegenüber Organen der Geschäftsführung

Im Berichtsjahr wurde dem Geschäftsführer ein kurzfristiges Darlehen in Höhe von T€ 15.4 gewährt. Der Zinssatz hat an zehn Zinstagen 2% p.a. betragen. Demgegenüber bestanden kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber dem Geschäftsführer in Höhe von T€ 2.8, die ebenfalls mit 2% p.a. verzinst worden sind.


Passive latente Steuern

Der sich nach der Steuerbilanz ergebende Steueraufwand entspricht nicht dem Ergebnis der Handelsbilanz. Die Steuerbilanz zeigt einen niedrigeren Gewinn.

Da in den Folgejahren die Steuerbilanz entsprechend einen höheren Gewinn ausweisen wird, wurden latente Steuerrückstellungen gebildet.

Die latenten Steuern beruhen auf nachfolgenden Differenzen:
Konto 0520 PKW steht handelsrechtlich mit einem Wert per 31. Dezember 2011 i.H.v. Euro 527.152,00 zu Buche. Demgegenüber wird der Fahrzeugbestand steuerrechtlich mit einem Wert i.H.v. Euro 429.993,00 ausgewiesen. Die Abweichungen kommen durch unterschiedliche Abschreibungsdauern zu Stande.

Die Bewertung der latenten Steuern erfolgt mit einem Steuersatz in Höhe von 28,075 %.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss 2011 auf neue Rechnung vorzutragen.

Gewinnvortrag

Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Gewinnverwendung aufgestellt. In den Bilanzgewinn wurde ein Gewinnvortrag von Euro 79.042,50 einbezogen.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Stefan Gyarmati Kaufmann

Unterschrift der Geschäftsleitung


Königsbrunn, den  


Stefan Gyarmati

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.06.2012 festgestellt.

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