Master Data

Registry
Register court Hannover HRB 214128
Registered
8/4/2016
Industry
Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment, without specialisation on one of these goodsWholesale of other construction materials and elementsActivities of holding companies
Purpose
Handel mit Baustoffen, Bauelementen und Haushaltswaren und alle damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben, vertreten oder sich an solchen Unternehmen beteiligen oder auch Zweigniederlassungen errichten. Sie darf alle Geschäfte vornehmen, die der Erreichung und Förderung des Unternehmenszweckes dienlich sein können.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Viktor Liske
since 8/4/2016
Managing Director
Viktor Rupps
since 8/4/2016
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Kleine Geest 2, 30826 Garbsen
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

NeRuLi GmbH

Hannover

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 83.872,00 83.256,00
I. Sachanlagen 83.822,00 83.206,00
II. Finanzanlagen 50,00 50,00
B. Umlaufvermögen 461.898,04 504.780,07
I. Vorräte 312.246,15 413.485,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 46.748,44 43.284,45
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 102.903,45 48.010,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.697,80 3.297,84
Aktiva 547.467,84 591.333,91

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 238.946,61 249.495,47
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 213.946,61 224.495,47
davon Gewinnvortrag 224.495,47 103.017,02
B. Rückstellungen 17.480,00 98.979,81
C. Verbindlichkeiten 282.096,23 233.745,63
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 187.188,58 86.825,09
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 94.907,65 146.920,54
davon gegenüber Gesellschaftern 21.757,93 30.080,93
D. Passive latente Steuern 8.945,00 9.113,00
Passiva 547.467,84 591.333,91

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: NeRuLi GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Hannover
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Hannover
Register-Nr.: 214128

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:
-  Genossenschaftsanteile zu Anschaffungskosten
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz
Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung
Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von EUR 224.495,47 einbezogen.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt  0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 0,00 EUR.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 187.188,58 EUR (Vorjahr: 86.825,09 EUR).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 94.907,65 EUR (Vorjahr: 146.920,54 EUR).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 21.757,93 EUR (Vorjahr: 30.080,93 EUR).

Sonstige Angaben
Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug acht.



sonstige Berichtsbestandteile

 

Hannover, 21. Oktober 2024

gez. Viktor Liske

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.10.2024 festgestellt.

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