LBT GmbHLiquidated

15936 Dahme/Mark, DEU

Master Data

Registry
Register court Leipzig HRB 27705
Previous
LBT UG (haftungsbeschränkt)
Registered
11/25/2011
Industry
Buying and selling of own non-residential real estateDevelopment of building projects for residential buildingsDevelopment of building projects for other buildings and constructions
Purpose
Gegenstand des Untemehmens ist der Erwerb und Veräußerung von Grundeigentum und Bauten einschließlich grundstücksgleicher Rechte, die Erstellung von Bauten sowie jede Veränderung an Gebäuden als Bauträger und Generalunternehmer und alle damit zusammenhängenden Rechtsgeschäfte, die Vermittlung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sowie Bauten, die Aufnahme von Darlehen und sonstigen Krediten für die Gesellschaft und Kündigung solcher, der Abschluss von Mietund Pachtverträgen für die Grundstücke und Gebäude, der Erwerb von und Beteiligung an anderen gleichartigen Unternehmen, die Aufnahme von stillen Beteiligungen und die Hausverwaltung.

History

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Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Thomas LindDFS Fahrzeug-System GmbH
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€25,000
100.00%

Holdings

NameOwnership
100.00%

Financial Report

LBT GmbH (vormals: LBT UG (haftungsbeschränkt))

Naunhof

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 12.137,50 0,00
I. Sachanlagen 12.137,50 0,00
B. Umlaufvermögen 179.105,89 22.958,95
I. Vorräte 93.500,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 77.372,62 18.941,92
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 10.030,56 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.233,27 4.017,03
C. Rechnungsabgrenzungsposten 794,96 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 192.038,35 22.958,95

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 30.087,48 8.832,19
I. gezeichnetes Kapital 300,00 300,00
II. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 7.446,87 2.133,05
III. Gewinnvortrag 6.399,14 503,26
IV. Bilanzgewinn 15.941,47 5.895,88
B. Rückstellungen 32.772,59 11.413,31
C. Verbindlichkeiten 129.178,28 2.713,45
Bilanzsumme, Summe Passiva 192.038,35 22.958,95

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Grrößenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Gliederungsgrundsätze und Darstellungsstetigkeit

Von den Gliederungsgrundsätzen und der Darstellungsstetigkeit wurde gegenüber dem Vorjahr nicht abgewichen.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Ergänzende Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt.

Familienname Vorname Berufsbezeichnung Vertretungsbefugnis
Lamm Heiko Kaufmann Einzelvertretung

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, das Ergebnis

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag EUR 21.255,29

wie folgt zu verwenden:

Vortrag auf neue Rechnungen EUR 15.941,47
Einstellung in die Gewinnrücklagen EUR 5.313,82

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der von der Geschäftsführung vorgeschlagenen Gewinnverwendung aufgestellt.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2013

Datum, Ort, Unterschrift

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 28.1.2015.

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