Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 737042
Registered
10/21/2013
Industry
Agents involved in the sale of building materials, paints and varnishesAgents involved in the sale of furnitureAgents involved in the sale of china, glassware, products of wood n.e.c. and wickerwork goods
Purpose
Die Vermittlung von Verkaufsgeschäften und sonstigen Aufträgen für Gesellschaften insbesondere der Baubranche und Gastronomie sowie deren Beratung im Zusammenhang mit der Akquisition und Abwicklung solcher Geschäfte; die Fachplanung für vorbeugenden Brandschutz in Gebäuden; die Produktion und der Handel mit ökologischen Dämmstoffen und sonstigen Baumaterialien; der Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen sowie Übernahme der persönlichen Haftung und Geschäftsführung bei Personenhandelsgesellschaften.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Stephan Kaiser
since 3/6/2024
Managing Director
Mario Heyl
since 7/16/2020
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.40%
49.60%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Stephan Kaiser
Stutensee
€12,600
50.40%
Mario Heyl
Karlsruhe
€12,400
49.60%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Alterna 3 GmbH

Meitingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 9.995,00 11.691,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.694,00 4.986,00
II. Sachanlagen 6.301,00 6.705,00
B. Umlaufvermögen 132.394,12 60.028,29
I. Vorräte 80.120,18 28.935,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 49.165,93 25.587,46
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.108,01 5.504,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 5.950,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 393.027,38 40.016,01
Bilanzsumme, Summe Aktiva 535.416,50 117.685,30

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 -65.016,01
III. Bilanzverlust 418.027,38 0,00
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 393.027,38 40.016,01
B. Rückstellungen 4.609,00 2.362,00
C. Verbindlichkeiten 530.807,50 115.323,30
Bilanzsumme, Summe Passiva 535.416,50 117.685,30

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in EUR umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte 2014
EUR
2013
EUR
Ausleihungen 0,00 0,00
Forderungen 225,34 0,00
Verbindlichkeiten 0,00 0,00

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzverlust ein Verlustvortrag von EUR 65.016,01 einbezogen.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 10.000,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Mario Heyl

sonstige Berichtsbestandteile

 

gez. Mario Heyl, Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 15.12.2015 festgestellt.

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Current insolvency proceedings

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