Bollinger + Fehlig Architekten GmbH
Same addressConsulting architectural activities in town, city and regional planning
Basic information of the organization
Indicators extracted from public financial statements
Changes published in the official company registry
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Samuel Jenkins since 1/24/2022 | Managing Director |
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
| Name | Ownership |
|---|---|
Knotel Holdings, LLC | 100.00% |
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Official financial statements and annual reports
Knotel Berlin I GmbHBerlinJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022BilanzAktiva
AnhangI. Grundsätzliches zum Jahresabschluss Die Knotel Berlin I GmbH mit Sitz in Berlin ist im Handelsregister beim Amtsgericht Charlottenburg unter der Nummer HRB 202472 B eingetragen. Der Jahresabschluss der Knotel Berlin I GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften im Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt. Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Die Vorjahreszahlen sind grundsätzlich vergleichbar. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 HGB. Die Aufstellungserleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden teilweise in Anspruch genommen. Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von EUR 3.901.753,14 aus. Damit ist die Gesellschaft buchmäßig überschuldet. Dennoch bilanziert die Gesellschaft unter Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit. Bei der Bilanzierung und Bewertung wurde trotz der bestehenden buchmäßigen Überschuldung von der going-concern-Prämisse ausgegangen, da die Fortführung des Unternehmens nach den Umständen überwiegend wahrscheinlich ist. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft ist gewährleistet, da notwendige liquide Mittel jederzeit durch die alleinige Gesellschafterin oder andere Konzernunternehmen bereitgestellt werden können. Unabhängig davon liegen Erklärungen für die Bereitstellung weiterer Finanzmittel vor. Im Geschäftsjahr 2022 wurde im zweiten Jahr in Folge ein Überschuss erzielt, die Anlaufverluste sind plangemäß. Zudem werden für die Jahre 2023 und 2024 weiter steigende Überschüsse erwartet. Der Fortbestand der Gesellschaft hängt davon ab, dass die Finanzierung durch bestehende und ggf. neue Kapitalgeber auch zukünftig aufrechterhalten wird und dass sich die Finanz- und Ertragslage kurz- und mittelfristig wie erwartet nachhaltig verbessern werden. II. Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung Zur Bewertung der einzelnen Vermögens- und Schuldposten bemerken wir Folgendes: Die Bewertung erfolgt nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung im Sinne des § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB. Die Gegenstände des Sachanlagevermögens werden, soweit entgeltlich erworben, zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen angesetzt. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von bis zu EUR 800,00 werden in Anlehnung an die steuerlichen Vorschriften im Berichtsjahr bei Zugang voll abgeschrieben. Die Zugänge an geringwertigen Wirtschaftsgütern war insgesamt von untergeordneter Bedeutung. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert. Zweifelhafte Forderungen wurden in notwendigem Umfang einzelwertberichtigt. Liquide Mittel sind mit dem Nennbetrag bewertet. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die als Aufwendungen für eine bestimmte Zeit danach zu erfassen sind. Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennbetrag und in Übereinstimmung mit dem Ausweis im Handelsregister ausgewiesen. Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt und berücksichtigen alle am Bilanzstichtag erkennbaren passivierungspflichtigen Risiken. Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Der passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag, die als Erträge für eine bestimmte Zeit danach zu erfassen sind. Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden. Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag umgerechnet. Bei einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden dabei das Realisationsprinzip (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 Halbsatz 2 HGB) und das Anschaffungskostenprinzip (§ 253 Abs. 1 S. 1 HGB) beachtet. III. Erläuterungen und Angaben zu einzelnen Posten des Jahresabschlusses 1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von EUR 155.728,61 (Vj.: EUR 1.127.499,92) resultieren aus der Verauslagung von Kosten und aus einer umsatzsteuerlichen Organschaft. Forderungen gegen die Alleingesellschafterin bestehen im Berichtsjahr nicht (Vj: EUR 1.079.726,65). Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden u. a. Kautionen in Höhe von EUR 1.959.836,62 (Vj.: EUR 2.013.566,58) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr ausgewiesen. 2. Eigenkapital Das gezeichnete Kapital in Höhe von EUR 25.000,00 ist zum Bilanzstichtag vollständig eingezahlt. 3. Sonstige Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von EUR 168.500,00 (Vj.: EUR 26.100,00) enthalten Aufwendungen für ausstehende Rechnungen und Jahresabschlusskosten. 4. Verbindlichkeiten Die zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von EUR 6.378.334,23 (Vj.: EUR 7.025.493,28) bestehen in Höhe von EUR 1.131.746,19 (Vj.: EUR 1.942.191,53) gegenüber der Gesellschafterin und resultieren aus Lieferungs- und Leistungsbeziehungen. Wie im Vorjahr bestehen zum Bilanzstichtag keine Verbindlichkeiten aus Steuern und Verbindlichkeiten im Rahmen sozialer Sicherheit. Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 2.176.066,63 (Vj.: EUR 1.431.561,00) enthalten im Berichtsjahr empfangene Kautionszahlungen aus bestehenden Untermietverhältnissen. In dieser Höhe haben die Verbindlichkeiten eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr, aber weniger als fünf Jahren. Die übrigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. IV. sonstige Angaben 1. Angaben zum Personal Im Berichtsjahr waren keine Arbeitnehmer beschäftigt. Geschäftsführer der Gesellschaft waren: • Herr Michael Rispoli • Herr Samuel Jenkins 2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus Mietverträgen beläuft sich auf EUR 3.492.596,41. 3. Muttergesellschaft Alleingesellschafterin der Knotel Berlin I GmbH ist die Knotel Germany GmbH, Berlin. Die Knotel Berlin I GmbH wird in den Konzernabschuss der Knotel Holdings LLC, USA (Muttergesellschaft der Knotel Germany GmbH), einbezogen. Die Knotel Holdings LLC, USA, stellt den Konzernabschluss für den größten und zugleich kleinsten Kreis der Unternehmen auf. Der Konzernabschluss ist nicht offenlegungspflichtig. 4. Ergebnisverwendung Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen. 5. Nachtragsbericht Berichtspflichtige Ereignisse nach dem Abschlussstichtag mit wesentlichem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben sich nicht ergeben.
Berlin, den 22. Mai 2024 Samuel Jenkins, Geschäftsführer Michael Rispoli, Geschäftsführer Vorstehende Bilanz und Anhang sind eine verkürzte Fassung des aufgestellten Jahresabschlusses. sonstige BerichtsbestandteileAngaben zur Feststellung: Der Jahresabschluss wurde am 22.05.2024 festgestellt. |
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