Feuerbachstraße 11 C Verwaltungs GmbH
Same addressManagement of non-residential real estate on a fee or contract basis
Basic information of the organization
Changes published in the official company registry
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Klaus Sprenger since 6/14/2018 | Managing Director |
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
| Name | Ownership |
|---|---|
| 52.00% | |
| 24.00% |
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Official financial statements and annual reports
GEMBAS-GmbHBerlinJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010BilanzAKTIVA
ANHANG zum Jahresabschluss per 31.12.2010
Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse Größenmerkmale Steuerliche Verhältnisse
Vorjahresabschluss Jahresabschluss Buchführung Bilanzierung Bewertungsgrundsätze
Die Durchführung des Jahresabschlusses wurde durch die Gembas GmbH selbst getätigt. Angaben macht die Geschäftsführung selbst.
Die Gesellschaft ist gemäß den Größenklassen des § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach den §§ 266, 268 und 275, 277 HGB. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Steuerrechtliche Verhältnisse Die Kapitalgesellschaft unterlag der Gewerbesteuerpflicht gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG. Der Gewerbebetrieb unterlag der Gewerbesteuerpflicht gemäß § 2 Abs. 1 GewStG. Im Rahmen der Abschlusserstellung wurde die Berechnung der Körperschaft- und der Gewerbesteuer nicht vorgenommen. Das Unternehmen unterlag der Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten gemäß § 20 UStG. Buchführung Für das Unternehmen bestand nach § 238 ff HGB i.V. mit § 140 ff AO Buchführungspflicht. Die Buchführung wurde durch ein externes Büro aufgrund der von uns übergebenen Buchführungsbelege und der erhaltenen Auskünfte erstellt. Die Kontierung und die Auswertung erfolgten nach dem MMS-Bilanzia Kontenrahmen SKR 03. Prüfungsvermerk zur Ordnungsmäßigkeit des Bilanz-MMS "FIBU" Vorliegender Jahresabschluss wurde mit Hilfe des MMS-Bilanzia Buchführungs- und Jahresabschlussprogramms Kanzlei-Rechnungswesen erstellt.
Vorjahresabschluss Der Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2009 wurde von dem Gesellschafter am 06.06.2011 festgestellt. Eine Einreichung des Vorjahresabschlusses sowie der anderen notwendigen Unterlagen zum Handelsregister ist durch der Geschäftsleitung selbst erfolgt. Jahresabschluss Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages zu beachten. Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag auswiesen, wurden gemäß § 265(8) HGB nicht angegeben. Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt. Die Entwicklung der in der Bilanz erfassten Anlagengegenstände ist in einer Anlage zum Anhang(Anlagenspiegel) dargestellt. Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis € 410,- (geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG) wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Aus Vereinfachungsgründen werden die im Berichtsjahr zugegangenen GWG im Anlagenspiegel des Geschäftsjahres als Abgang ausgewiesen. Enthaltene Fremdwährungsbeträge wurden mit dem Wechselkurs im Zeitpunkt der Anschaffung bewertet. Die Bewertung der Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwendbarkeit usw. ergaben, wurden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Trotz mehrfacher und nachhaltiger Versuche die Forderungen in Höhe von 36.295,85 € einzutreiben, musste die Forderung ausgebucht werden. Es wurde ein Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 1.541,41 € gebildtet. Das gezeichnete Kapital wurde mit dem Nennbetrag angesetzt. Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Die Bilanzierung erfolgte vor Verwendung des Jahresüberschusses. Ergebnisverwendung Der Jahresabschluss wurde ohne Berücksichtigung einer Gewinnverwendung aufgestellt. In Übereinstimmung mit Gesetz und Satzung wurde der nachfolgende Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses gefasst. Der Bilanzgewinn wird auf € 30.551,80 festgestellt. Hierbei ist jedoch noch ein festgestellter Verlustvortrag aus 2009 durch das Finanzamt für Körperschaften II in Höhe von € 20.889,00 zu berücksichtigen. Der Gesellschafter beschließt, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen. Sonstige Pflichtangaben Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder. Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt. Geschäftsführer: Stefan Sprenger Der Geschäftsführer erhielt im laufenden Jahr Bezüge in Höhe von € 40.752,84 Der Geschäftsführer hat Einzelvertretungsbefugnis und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Gegenüber den Gesellschaftern bestanden zum Bilanzstichtag Forderungen in Höhe von € 3.414,18 Durchschnittliche Zahl während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer Die nachfolgenden Arbeitnehmergruppen waren während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigt.
Berlin, 30.11.2011 Stefan Sprenger Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 30.11.2011 |
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