Gutzeit Event GmbHLiquidated

53842 Troisdorf, DEU

Master Data

Registry
Register court Siegburg HRB 10367
Previous
Gutzeit Catering GmbH
Registered
1/9/2009
Industry
Contract catering service activities and other food service activitiesProvision of other services for non-artistic eventsIntermediation service activities for food and beverage services activities
Purpose
Dienstleistungen im Catering, der Partyservice, sowie der Restaurantbetrieb, der Betrieb einer Event-Agentur, Gastronomie-Consulting sowie der Betrieb einer Unternehmensberatung.

History

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Management

NameRole
Ingo Gutzeit
since 1/9/2009
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

€12,500
50.00%
€12,500
50.00%

Financial Report

Gutzeit Catering GmbH

Troisdorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 12.036,31 16.512,31
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.304,31 2.076,31
II. Sachanlagen 8.732,00 14.436,00
B. Umlaufvermögen 97.247,44 52.142,31
I. Vorräte 2.240,00 2.399,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 35.939,63 47.071,61
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 59.067,81 2.671,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.159,13 1.630,41
Bilanzsumme, Summe Aktiva 114.442,88 70.285,03

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 48.043,34 30.784,94
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 5.784,94 200,05
III. Jahresüberschuss 17.258,40 5.584,89
B. Rückstellungen 18.411,40 11.326,40
C. Verbindlichkeiten 47.988,14 28.173,69
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 20.488,14 20.673,69
Bilanzsumme, Summe Passiva 114.442,88 70.285,03

Anhang zum 31. Dezember 2011

Gutzeit Catering GmbH, Troisdorf

I. Vorbemerkungen

Die Gesellschaft weist zum Abschlußstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 264 Abs. 1 i.V.m. § 267 Abs. 1 HGB auf.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Gliederungsschemata der §§ 266, 275 HGB erstellt, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren zur Anwendung kommt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Allgemeines

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB aufgestellt. Darüber hinaus wurden die Vorschriften des GmbHG beachtet.

Die Grundsätze wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten - und soweit abnutzbar - vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen werden linear auf Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern vorgenommen.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten - und soweit abnutzbar - vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.

Abschreibungen werden linear auf der Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen, wobei die steuerlich zulässigen Abschreibungssätze zugrundegelegt werden.

Geringwertige Vermögensgegenstände im Sinne von § 6 Abs. 2 Satz 1 EStG werden im Anschaffungsjahr unter Annahme ihres gleichzeitigen Abgangs voll abgeschrieben. Für Geringwertige Vermögensgegenstände im Sinne von § 6 Abs. 2 Satz 2 EStG wird ein Sammelposten gebildet; dieser wird im Jahr der Anschaffung und in den folgenden vier Jahren linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren sowie geleistete Anzahlungen sind mit den Anschaffungskosten oder soweit nach dem Niederstwertprinzip niedrigere beizulegende Werte zum Bilanzstichtag zu berücksichtigen waren, mit diesen bewertet.

Die in den Vorräten enthaltenen Bestandsrisiken aus langer Lagerdauer und mangelnder Verwendbarkeit sind durch entsprechende Abschläge berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet.

Liquide Mittel sind mit dem Nominalbetrag des Kassenbestandes und der Bankguthaben angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind mit dem Nominalzahlbetrag angesetzt.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Zur Aufgliederung der Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den nachfolgenden Anlagenspiegel verwiesen.

Im Geschäftsjahr wurden EUR 7.916,51 planmäßige Abschreibungen vorgenommen, davon entfallen EUR 1.583,78 auf Sofortabschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.

2. Rückstellungen

Bei den sonstigen Rückstellungen handelt es sich hauptsächlich um Rückstellungen für Jahresabschlusserstellung und für die Kosten der Aufbewahrung.

3. Sonstige finanzelle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen im wesentlichen aus Leasing- und Mietverträgen. Die finanziellen Verpflichtungen betragen für die nächsten fünf Geschäftsjahre voraussichtlich TEUR 43.412,89.

VI. Sonstige Angaben

Die Bilanz enthält folgende Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern:

  EUR
Gesellschafterverrechnung 3.569,71

Die Geschäftsführung obliegt Herrn Ingo Gutzeit, Gastronom und Frau Ilka Gutzeit, Gastronomin.

Zum 28.08.2012 wurde Frau Gutzeit als Geschäftsführerin abberufen.

 

Bonn, den 31.10.2012

gez. die Geschäftsführung

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 3.569,71 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 29.105,33 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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