Ebel GmbHLiquidated

48163 Münster, DEU

Master Data

Registry
Register court Münster HRB 2961
Registered
7/11/1988
Industry
Retail sale of furnitureWholesale of electrical household appliancesWholesale of household, office and shop furniture, carpets and lighting equipment
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist der Groß- und Einzelhandel mit Einrichtungsgegenständen aller Art, insbesondere mit Kücheneinrichtungen.

History

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Management

NameRole
Ingo Ebel
since 12/8/2025
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Rosemarie Ebel
80.00%
I*** E***
20.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Rosemarie Ebel
Münster
DEM 160,000
80.00%
I*** E***
DEM 40,000
20.00%

Financial Report

Ebel GmbH

Münster

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 76.794,29 87.434,29
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 74.639,90 85.279,90
III. Finanzanlagen 2.153,39 2.153,39
B. Umlaufvermögen 150.006,54 108.645,58
I. Vorräte 39.327,58 37.802,58
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 74.123,29 67.183,95
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 36.555,67 3.659,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.907,59 3.049,59
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 466.087,71 401.502,01
Bilanzsumme, Summe Aktiva 695.796,13 600.631,47

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 102.258,38 102.258,38
II. Verlustvortrag 503.760,39 460.209,92
III. Jahresfehlbetrag 64.585,70 43.550,47
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 466.087,71 401.502,01
B. Rückstellungen 31.560,00 12.903,04
C. Verbindlichkeiten 664.236,13 587.728,43
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 658.710,91 578.568,29
Bilanzsumme, Summe Passiva 695.796,13 600.631,47

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Küchen Ebel GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Von den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen haben EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres EUR 108.144,56 (Vorjahr: EUR 189.506,94) fällig. EUR 383.477,05 (Vorjahr: EUR 398.221,49) haben eine Laufzeit von mehr als fünf Jahren.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Euro
Ausleihungen 0,00
Forderungen 0,00
Verbindlichkeiten 244.626,78

Unterschrift der Geschäftsführung

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 13.01.2015 festgestellt.

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