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Register court Regensburg HRB 9088
Previous
Einrichtungshaus Pusch GmbHPusch & Schreib GmbH
Registered
8/22/2003
Industry
Activities of holding companiesBuying and selling of own non-residential real estateManagement activities of other holding companies
Purpose
Erwerb, Verwaltung und Verwertung von eigenem Grundbesitz und Beteiligungen. Genehmigungspflichtige Tätigkeiten nach § 34 c Gewerbeordnung werden nicht ausgeübt.

History

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Management

NameRole
Christoph Schreib
since 11/18/2003
Managing Director
Stefan Pusch
since 11/18/2003
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

4 shareholders

GmbH structure

2 of 4 shown

Regensburg
€50,000
50.00%
Regensburg
€20,000
25.00%

Financial Report

Micasa GmbH

(vormals: Pusch & Schreib GmbH)

Regensburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 4.128.886,00 4.436.428,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 996,00 8.752,00
II. Sachanlagen 3.930.290,00 4.219.176,00
III. Finanzanlagen 197.600,00 208.500,00
B. Umlaufvermögen 241.083,21 872.334,34
I. Vorräte 0,00 309.400,44
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 208.273,08 288.599,04
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 32.810,13 274.334,86
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 24.624,47
Bilanzsumme, Summe Aktiva 4.369.969,21 5.333.386,81

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 225.779,03 14.873,32
I. gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00
II. Kapitalrücklage 146.324,24 146.324,24
III. Bilanzverlust 20.545,21 231.450,92
B. Rückstellungen 232.389,00 246.321,00
C. Verbindlichkeiten 3.911.016,48 5.071.366,49
D. Rechnungsabgrenzungsposten 784,70 826,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 4.369.969,21 5.333.386,81

Anhang für das Geschäftsjahr 2012


  
A. Allgemeine Angaben zu Jahresabschluss, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss ist auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften erstellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft nach § 267 Abs. 1 HGB; größenabhängige Erleichterungen sind in Anspruch genommen worden.

Auf die Aufstellung eines Lageberichts wurde zulässigerweise verzichtet.

Gliederung

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Bestimmungen des HGB gegliedert; der Grundsatz der formellen Stetigkeit (Darstellungsstetigkeit) für den Jahresabschluss ist beachtet worden.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften.  Veränderungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr sind nicht zu verzeichnen, soweit nicht durch Gesetzt (Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz) vorgegeben.

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen
Die immateriellen Vermögensgegenstände sowie das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen wurden nach der linearen Methode ermittelt; die Nutzungsdauer der einzelnen Anlagegegenstände wurde auf Basis der steuerlichen AfA-Tabellen geschätzt.

Bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit einem Wert bis 150,00 Euro wurden im Wirtschaftsjahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben (§ 6 Abs.2 S.1 EStG). Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen 150,00 Euro und 1.000,00 Euro wurden im Jahr der Anschaffung aktiviert und gleichmäßig über eine Nutzungsdauer von fünf Jahren abgeschrieben (Pool-Abschreibung).

Finanzanlagen
Die Finanzanlagen wurden hinsichtlich der dort ausgewiesenen Anteile und Beteiligungen mit den Anschaffungskosten und hinsichtlich der Ausleihungen mit dem Nennbetrag angesetzt.


Vorräte
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren sind zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Gängigkeitsabschläge wurden, soweit erforderlich, berücksichtigt.

Forderungen, Sonstige Vermögensgegenstände, Flüssige Mittel
Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und flüssige Mittel wurden mit dem Nennbetrag angesetzt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet worden.

Rückstellungen
Bei den Rückstellungen handelt es sich um Beträge für ungewisse Verbindlichkeiten, deren Höhe nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung das Risiko der Inanspruchnahme deckt.
Pensionsrückstellungen wurden nach den Bewertungsregeln § 253 HGB n.F. auf Basis eines Rechnungszinses von 5,07 %, einem Rententrend von 2 %  und der Richttafeln von Prof. Dr. Klaus Heubeck ermittelt.

Betrag gem. Art. 67 Abs.2 EGHGB zum 31.12.2012: 32.441,00 Euro

Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Posten des Umlaufvermögens und Verbindlichkeiten, die auf fremde Währung lauten, bestanden nicht.

B. Angaben zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

- mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: Euro 0,00.

Gezeichnetes Kapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt Euro 100.000,00.

Verbindlichkeiten

- mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 703.007,76
- mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren: Euro 767.000,00
- gegenüber Gesellschaftern: Euro 0,00.

C. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer während des abgelaufenen Geschäftsjahres waren Herr Stefan Pusch, Kaufmann und Herr Christoph Schreib, Kaufmann.

D. Ergebnisverwendungsvorschlag

Es wird vorgeschlagen, den Bilanzverlust in Höhe von Euro -20.545,21 auf neue Rechnung vorzutragen.

E. Unterzeichnung des Jahresabschlusses durch die gesetzlichen Vertreter
gemäß §§ 245, 264 HGB

Regensburg, den 03.04.2013


gez. _______________________________________
                Geschäftsführer
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 03.04.2013 festgestellt.

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