Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 89191
Registered
12/15/2003
Industry
Wholesale of wood in the rough and sawn timberWholesale of tobacco productsWholesale of textiles
Purpose
Der Groß- und Außenhandel mit Waren sowie Im- und Export von Waren aller Art mit Ausnahme erlaubnispflichtiger Handelsgeschäfte.

History

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Management

NameRole
Manuela Lindhorst
since 12/15/2003
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Kakenhaner Weg 78 a 22397 Hamburg
€25,000
100.00%

Financial Report

ELMA Trading GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 3.335,00 3,00
I. Sachanlagen 3.335,00 3,00
B. Umlaufvermögen 333.904,46 266.289,03
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 332.280,43 264.984,01
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.624,03 1.305,02
Bilanzsumme, Summe Aktiva 337.239,46 266.292,03

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 24.005,73 19.165,27
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Gewinnvortrag 6.665,27 -8.258,38
III. Jahresüberschuss 4.840,46 14.923,65
B. Rückstellungen 4.392,80 2.804,00
C. Verbindlichkeiten 308.840,93 244.322,76
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 174.340,93 117.322,76
Bilanzsumme, Summe Passiva 337.239,46 266.292,03

Anhang


 
Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss der  Firma Elma Trading GmbH wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches  und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Aufstellung der Bilanz erfolgt vor Berücksichtigung der Gewinnverwendung.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzierung und Bewertungmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, soweit diese Forderungen darstellen, werden mit dem Nennwert bewertet. Fremdwährungsforderungern werden bei Zugang mit dem Devisenkurs umgerechnet; die Umrechnung zum Bilanzstichtag erfolgt mit dem Devisenkassamittelkurs.

Liquide Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt; sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Fremdwährungsverbindlichkeiten werden bei Zugang mit dem Devisenkurs umgerechnet; die Umrechnung zum Bilanzstichtag erfolgt mit dem Devisenkassamittelkurs.

Soweit beim Übergang auf die durch das BilMoG geänderten Rechnungslegungsvorschriften Wahlrechte bestehen, bisherige Wertansätze bei zu behalten, haben wir von diesem Wahlrechten Gebrauch gemacht.

Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung


Bruttoanlagenspiegel


Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände


Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zu 85 % durch Versicherungen gegen Forderungsausfälle abgesichert.
 

Angaben und Erläuterungen zu Rückstellungen


Die sonstigen Rückstellungen sind im Wesentlichen für Abschluss- und Prüfungskosten sowie für Berufsgenossenschaftsbeiträge gebildet.

Passive latente Steuern


Die Befreiung von der Steuerabgrenzung für kleine GmbH gemäß § 274a  Nr. 5 HGB wurde Inanspruch genommen.

Die Steuerbilanz entspricht der Handelsbilanz. Außerbilanzmäßig wurden die steuerlich nicht abziehbaren Betriebsausgaben dem Gewinn hinzu gerechnet.

Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren


Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten mit bis zu einem Jahr und 1  bis 5 Jahre ergeben sich aus der Bilanz.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 84.500,00. Die Verbindlichkeiten besteht gegenüber den Gesellschaftern.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im branchenüblichen Umfang durch Eigentumsvorbehalte gesichert.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung


Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt Euro 4.840,46.

Auf neue Rechnung werden Euro 11.505,73 vorgetragen .

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses


Auf der Gesellschafterversammlung vom 06.August 2012 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben


Namen der Geschäftsführer


Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Frau Manuela Lindhorst

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG


Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag

Verbindlichkeiten 84.500,00  Euro

Eine angemessene Verzinsung wurde vorgenommen.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.08.2012 festgestellt.

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