Marx Data Security GmbHLiquidated

Vohburger Straße 68, 85104 Pförring, DEU

Master Data

Registry
Register court Ingolstadt HRB 1997
Registered
5/13/1996
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesComputer facilities management activities
Purpose
Sonderentwicklungen im EDV-Bereich (Hard- und Software) mit dem Schwerpunkt Datensicherheit; Informationsverarbeitung und -systeme, Consulting und Unternehmensberatung im EDV-Bereich, kunden- und öffentlichkeitsbezogene Dienstleistung, ebenfalls mit dem Schwerpunkt Datensicherheit.

History

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Management

NameRole
Philipp Marx
since 7/6/2022
Procura

Beneficial Owners
Beta

64.00% identified36.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Philipp Marx
64.00%

Unresolved chains (2)

NameOwnership
MARX Electronic spol, s.r.o.SVK
25.00%
Freistaat Bayern, Landesamt für Finanzen
11.00%

Shareholders
Beta

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Name
Location
Amount
Share
Philipp Marx
2900 Still Meadows Way, 30518 Buford, Georgia, USA
DEM 32,000
64.00%
MARX Electronic spol, s.r.o.
Slovakia
DEM 12,500
25.00%

Financial Report

Marx Data Security GmbH

Pförring-Wackerstein

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 5,00 5,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,50 0,50
II. Sachanlagen 4,50 4,50
B. Umlaufvermögen 160.258,31 126.869,03
I. Vorräte 24.142,66 19.675,74
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 111.750,10 105.408,09
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 26.699,46 50.480,46
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 24.365,55 1.785,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 14,15
Bilanzsumme, Summe Aktiva 160.263,31 126.888,18

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 29.278,02 21.498,12
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -5.376,25 -5.376,25
2. eingefordertes Kapital 20.188,34 20.188,34
II. Gewinnvortrag 1.309,78 -17.760,74
III. Jahresüberschuss 7.779,90 19.070,52
B. Rückstellungen 5.490,97 5.639,22
C. Verbindlichkeiten 125.494,32 99.750,84
Bilanzsumme, Summe Passiva 160.263,31 126.888,18

Anhang

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der vorliegende Jahresabschluss auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.


Die Gliederung der Bilanz entspricht § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung folgt dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB.


Die Gesellschaft ist entsprechend den Größenkriterien des § 267 Abs. 1 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.


Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) wurden in Anspruch genommen.



II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet und, sofern es der Abnutzung unterlag, über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer planmäßig abgeschrieben.

Die Zugänge an beweglichen Anlagegütern werden im Jahr der Anschaffung zeitanteilig ab dem Monat des Erwerbs abgeschrieben. Für Geringwertige Wirtschaftsgüter im Wert von € 150,00 bis € 1.000,00 wird bis 2009 im Jahr der Anschaffung ein Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG gebildet. Dieser wird im Wirtschaftsjahr der Bildung und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils 20 % aufgelöst.
Im Jahr 2010 wurde gemäß dem BMF-Schreiben vom 30.09.2010 für Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 410,00 € die Vollabschreibung im Jahr der Anschaffung gewählt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.


Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den Nennwerten bilanziert, unter Berücksichtigung aller erkennbarer Risiken bewertet.

Die liquiden Mittel werden mit Nennwerten angesetzt.

Als Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, ausgewiesen.

Bei den Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen werden alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen berücksichtigt. Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte jeweils in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

 Die Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.
  Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.


 
III. ANGABEN ZUR BILANZ



Anlagevermögen
 
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres dem Anlagenspiegel zu entnehmen.


Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen gegenüber Gesellschafter bestanden zum Bilanzstichtag in Höhe von 0,00 EUR.

IV. SONSTIGE ANGABEN

Geschäftsführer der GmbH war im Geschäftsjahr 2010
Herr Phillip Marx
 

gez. Geschäftsführer
Philipp Marx
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.10.2011 festgestellt.

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