Master Data

Registry
Register court Tostedt HRB 203635
Registered
10/24/2012
Industry
Outpatient nursing activitiesProvision of visiting and assistance services of older personsResidential palliative nursing care activities
Purpose
Die ambulante Gesundheits- und Krankenpflege und alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Julian Milz
since 10/24/2012
Managing Director
Daniel Milz
since 10/24/2012
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Bahnhofstraße 57 c, 27612 Loxstedt
€12,500
50.00%
Am Holzhafen 11 a, 27570 Bremerhaven
€12,500
50.00%

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

Pflegeteam Milz GmbH

Loxstedt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1.453.396,65 1.525.398,65
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 14.936,00 22.759,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 14.936,00 22.759,00
II. Sachanlagen 1.438.460,65 1.502.639,65
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken 652.807,65 674.863,65
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken (KHBV, PBV) 12.303,00  
3. Technische Anlagen 6.154,00 7.743,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 118.358,00 139.191,00
5. Fahrzeuge 648.838,00 668.942,00
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 11.900,00
B. Umlaufvermögen 1.717.387,14 1.568.635,76
I. Vorräte 1.547,00 722,96
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 650,00 722,96
2. fertige Erzeugnisse und Waren 897,00  
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.026.904,94 1.098.891,23
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 845.416,38 915.162,94
2. Forderungen aus öffentlicher Förderung 0,00 2.622,61
3. sonstige Vermögensgegenstände 181.488,56 181.105,68
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9.000,00  
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 688.935,20 469.021,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten 26.292,91 42.432,21
Aktiva 3.197.076,70 3.136.466,62

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 2.542.482,78 2.273.771,74
I. eingefordertes Kapital 25.000,00 12.500,00
1. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 -12.500,00
II. Bilanzgewinn 2.517.482,78 2.261.271,74
davon Gewinnvortrag 1.831.271,74 1.525.365,27
B. Rückstellungen 111.853,45 154.476,69
1. sonstige Rückstellungen 111.853,45 154.476,69
C. Verbindlichkeiten 541.599,47 703.382,19
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 393.087,50 427.342,50
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 47.544,44 73.998,56
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 47.544,44 73.998,56
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 10.788,37
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 10.788,37
4. sonstige Verbindlichkeiten 100.967,53 191.252,76
davon aus Steuern 43.021,12 42.855,50
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit   3.665,53
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 100.967,53 96.635,12
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.141,00 4.836,00
Passiva 3.197.076,70 3.136.466,62

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023
EUR
1.1.2022 - 31.12.2022
EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege 5.070.317,24 4.570.208,29
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung 67.307,14 65.578,80
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen 68.606,39 61.398,58
4. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten 3.038.533,26 2.968.765,96
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 897,00  
6. sonstige betriebliche Erträge 284.781,23 531.527,20
7. Materialaufwand 510.428,44 562.062,75
a) Lebensmittel 49.163,38 104.488,81
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen 39.393,77 39.708,26
c) Wasser, Energie, Brennstoffe 71.224,54 25.432,11
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf 350.646,75 392.433,57
8. Personalaufwand 6.363.444,11 5.852.686,75
a) Löhne und Gehälter 5.190.606,10 4.779.341,82
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 1.172.838,01 1.073.344,93
davon Aufwendungen für Altersversorgung 43.281,01 11.746,19
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen 430.551,05 404.671,54
10. Mieten, Pacht, Leasing 187.138,49 209.347,43
11. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen 145.649,87 144.935,83
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 145,21  
13. Abschreibungen 226.241,92 202.735,47
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 226.241,92 202.735,47
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV) 159.285,88 164.528,92
15. sonstige betriebliche Aufwendungen 114.373,48 203.267,85
16. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 8.336,44 76,05
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.899,37 7.283,53
18. Jahresüberschuss 686.211,04 735.906,47
19. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 1.831.271,74 1.525.365,27
20. Bilanzgewinn 2.517.482,78 2.261.271,74

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Pflegeteam Milz GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Loxstedt
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Tostedt
Register-Nr.: 203635

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 215.

Unterschrift der Geschäftsführung



Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.07.2024 festgestellt.

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