Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 189938
Registered
9/26/2017
Industry
Management of non-residential real estate on a fee or contract basisBuying and selling of own non-residential real estateManagement of residential real estate on a fee or contract basis
Purpose
Verwaltung eigenen Vermögens; Erwerb, Verwalten und Veräu- ßern von Immobilien, insbesondere von Immobilien im Gesundheitsbereich; Erwerb, Verwalten und Veräußern von Beteiligungen in eigenem Namen auf eigene Rechnung, nicht für Dritte.

History

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Management

NameRole
Attila Strauss
since 12/30/2022
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
M1 Med Beauty Belin GmbH
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

M1 Med Beauty Belin GmbH
Germany
€25,000
100.00%

Financial Report

Sanawert GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Umlaufvermögen 23.273,55 23.893,57
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9,30 6,26
1. sonstige Vermögensgegenstände 9,30 6,26
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 23.264,25 23.887,31
Summe Aktiva 23.273,55 23.893,57

Passiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Eigenkapital 23.273,55 23.770,30
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag 0,00 -951,80
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 -277,90
IV. Bilanzverlust 1.726,45 0,00
B. Verbindlichkeiten 0,00 123,27
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 123,27
Summe Passiva 23.273,55 23.893,57

Anhang

1 Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Sanawert GmbH hat ihren Sitz in Berlin. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin Charlottenburg unter HRB189938B eingetragen.

2 Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie des GmbHG aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 I, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

3 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden. Vom Wahlrecht der Aktivierung von Finanzierungskosten gemäß § 255 III 2 HGB während der Herstellungsphase wurde nicht Gebrauch gemacht.

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände, soweit vorhanden, wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Wertberichtigungen fielen im zu betrachtenden Zeitraum nicht an.

Die Flüssigen Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten, soweit vorhanden, beinhalten Ausgaben bis zum Bilanzstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Geschäftsvorfälle in fremder Währung sind im Jahresabschluss nicht enthalten.

Flüssige Mittel

Der Posten enthält die Guthaben bei Kreditinstituten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind nicht enthalten.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten, soweit vorhanden, beinhalten Ausgaben bis zum Bilanzstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen

Verbindlichkeiten

Insgesamt
Vorjahr
bis 1 Jahr
Vorjahr
EUR EUR
gegenüber Kreditinstituten 0,00
0,00
0,00
0,00
Erhaltene
Anzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
aus Lieferungen und Leistungen 0,00
123,27
0,00
123,27
gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00
0,00
0,00
0,00
sonstige 0,00
0,00
0,00
0,00
Summe 0,00
123,27
0,00
123,27

4 Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren nach § 257 II HGB aufge-stellt.

5 Sonstige Pflichtangaben

Im Jahr 2019 wurden keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind keine Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB vorhanden. Es bestehen die üblichen Eigentumsvorbehälte bei Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestanden am Abschlussstichtag nicht.

Organe der Gesellschaft:

Patrick Brenske, Geschäftsführer

Bzgl. der Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung wurde die Schutzklausel des § 286 IV HGB in Anspruch genommen.

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor den Bilanzverlust in Höhe von - 1.726,20 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Berlin, den 02.12.2020

Patrick Brenske

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 10.7.2020.

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