ESN EntlackungsServiceNord GmbH

Mühlenhagen 167, 20539 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 163925
Registered
8/6/2020
Industry
Processing and finishing of plastic productsManufacture of locks and hingesManufacture of light metal packaging
Purpose
Entlackung, insbesondere von Stahl-, Aluminium- und NE-Metallteilen sowie Silikonstopfen unter Einsatz verschiedener Verfahren, z. B. von themischen und chemischen Verfahren und von Schleuderrad- und Kugelstrahlen, 3D-Scan, 3D-Druck, 360°- und Produktfotografie und sonstige Dienstleistungen aller Art, soweit nicht gesetzlich genehmigungsbedürftig.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Sascha Allmüller
since 8/6/2020
Managing Director
Katharina Allmüller
since 8/6/2020
Procura

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Hinterm Horstberg 3a, 21228 Harmstorf
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

ESN EntlackungsServiceNord GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 463.288,00 517.153,58
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 6,00 6,00
II. Sachanlagen 463.282,00 517.147,58
B. Umlaufvermögen 205.240,60 150.970,26
I. Vorräte 22.362,50 23.675,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 115.581,24 105.579,44
davon gegen Gesellschafter 21.823,30 2.652,82
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 67.296,86 21.715,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten 31.035,58 42.726,18
Aktiva 699.564,18 710.850,02

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 203.930,71 173.012,51
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 148.012,51 108.944,68
III. Jahresüberschuss 30.918,20 39.067,83
B. Rückstellungen 88.816,00 45.903,00
C. Verbindlichkeiten 360.666,48 448.215,76
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 43.193,78 50.751,59
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 317.472,70 397.464,17
D. Passive latente Steuern 46.150,99 43.718,75
Passiva 699.564,18 710.850,02

Anhang

1.  Rechtliche Verhältnisse
Firma: ESN EntlackungsServiceNord GmbH
Sitz der Gesellschaft: Hamburg
Geschäftsadresse: Mühlenhagen 167, 20539 Hamburg
Handelsregister: Die Gesellschaft ist beim Amtsgericht im Handelsregister, Abteilung B unter Nr. eingetragen.
Gegenstand des Unternehmens: Entlackung, insbesondere von Stahl-, Aluminium- und NE-Metallteilen sowie Silikonstopfen unter Einsatz verschiedener Verfahren, z. B. von thermischen und chemischen Verfahren und von Schleuderrad- und Kugelstrahlen, 3D-Scan, 3D-Druck, 360°- und Produktfotografie und sonstige Dienstleistungen aller Art, soweit nicht gesetzlich genehmigungsbedürftig.
Stammkapital: Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung beträgt das Stammkapital 25.000,00 EUR. Es ist vollständig erbracht.
Allgemeine Vertretungsregelung:  Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesell- schaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt wer-den. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
Geschäftsführung: Sascha Allmüller, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Er ist somit von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Einzelprokura:  Katharina Allmüller
Anzahl der Mitarbeiter: Im Unternehmen waren im Geschäftsjahr durchschnittlich 7 Mitarbeiter beschäftigt. Der Durchschnitt wurde berechnet mit einem Viertel der Summe der Beschäftigten (ohne Kürzung bei Teilzeit) zu den Quartalsenden, wobei Auszubildende und Geschäftsführer nicht berücksichtigt wurden.
Geschäftsjahr: Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

2.  Angaben zur Buchführung, Bilanzierung und Bewertung
2.1  Angaben zur Buchführung
Für das Unternehmen besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht.
Die Finanzbuchhaltung wurde auf dem Datenverarbeitungssystem DATEV e. G. erstellt, wobei der Kontenrahmen SKR 04 verwandt wurde.

2.2  Angaben zur Bilanzierung
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Dabei waren folgende Grundsätze maßgebend:
1. Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der Vorschriften des Bilanzmodernisierungsgesetzes (BilMoG) und des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) erstellt.
2. Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden, Rechnungsabgrenzungs-Posten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nicht etwas anderes bestimmt ist.
3. Die Posten der Aktivseite sind - sofern keine gesetzlichen Bestimmungen dem entgegenstehen - nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.
4. Der aktivierte Firmenwert wurde entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer über einen Zeitraum von 10 Jahren abgeschrieben.
5. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.
- Die planmäßigen Abschreibungen wurden linear, entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer, vorgenommen.
- Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis 800 EUR wurden als geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens i. S. des § 6 Abs. 2 EStG im Zugangsjahr voll abgeschrieben.
6. Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten oder mit dem niedrigeren Teilwert bewertet.
7. Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände der Gesellschaft wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
8. Die passiven latenten Steuern werden nach dem Unterschied zwischen den steuer- und handelsrechtlichen Buchwerten des Anlagevermögens in Höhe von 138.114,00 EUR bemessen, wobei 16,45 % Gewerbesteuer (470 % Hebesatz in Hamburg) sowie 15,825 % Körperschaftsteuer einschließlich Solidaritätszuschlag zugrunde gelegt werden.
9. Zur Ermittlung der Aufbewahrungsrückstellung sind die zu erwartenden Kosten gemäß § 253 Abs. 2 S. 1 HGB i. V. m. den Angaben der Deutschen Bundesbank (http://www.bundesbank.de) per 31.12.2023 in Höhe von 1,22% abzuzinsen. In Anbetracht steigender Raumkosten (insbesondere für Energie) wird von einem Anstieg des Kostensatzes in Höhe des Abzinsungsfaktors ausgegangen, so dass sich Abzinsung und Kostensteigerungen neutralisieren.
10. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und wurden mit dem Betrag ausgewiesen, der unter Beachtung der Vorschriften des HGB (Bilanzmodernisierungsgesetz) anzusetzen ist.
11. Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
12. Gliederung und Bewertung der Bilanz- und GuV-Posten entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren) aufgestellt. Einzelheiten sind dem beigefügten Erläuterungsbericht zu den einzelnen Posten des Jahresabschlusses zu entnehmen.

2.3  Angaben zur Bewertung
Grundsätzliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr in der Ausübung von Bewertungswahlrechten sind nicht zu verzeichnen.

sonstige Berichtsbestandteile

 

Hamburg, 6. Dezember 2024

gez. GF Sascha Allmüller


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.12.2024 festgestellt.

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