Master Data

Registry
Register court Gelsenkirchen HRB 12462
Registered
3/5/2014
Industry
Computer consultancy activitiesRental and leasing of office machinery, equipment and computersRenting and operating of own or leased non-residential real estate
Purpose
Planung und Beratung im Anlagenbau, Leistungen auf dem Gebiet der CAE/CAD-Anwendungen, Handel mit Hard- und Software, Entwicklung von Hard- und Software und deren Vertrieb, Schulungen und Schulungsmaßnahmen, Erwerb von Lizenzen und die Verwendung dieser Lizenzen im EDV-Bereich, weiterhin sämtliche diesem Geschäftszweck verbundene Tätigkeiten, auch Telekommunikation, die Verwaltung von Gesellschaften, Vermietung und Verpachtung von Immobilien und beweglichen Gegenständen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Achim Fuhrländer
since 7/5/2018
Procura

Holdings
Beta

NameOwnership
No data available

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Hegmanns AG

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 4.143.062,06 4.131.302,53
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 221,00 3.661,00
II. Sachanlagen 1.362.141,00 1.393.238,00
III. Finanzanlagen 2.780.700,06 2.734.403,53
B. Umlaufvermögen 16.042.935,46 7.698.378,15
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 14.905.254,63 7.083.218,12
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 196.278,64 196.278,64
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.137.680,83 615.160,03
C. Rechnungsabgrenzungsposten 341.607,83 194.726,35
Aktiva 20.527.605,35 12.024.407,03

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 11.841.893,52 7.809.411,74
I. Gezeichnetes Kapital 350.600,00 350.600,00
II. Gewinnrücklagen 35.060,00 35.060,00
III. Bilanzgewinn 11.456.233,52 7.423.751,74
davon Gewinnvortrag 7.203.751,74 5.271.356,09
B. Rückstellungen 1.288.450,60 474.498,67
C. Verbindlichkeiten 7.391.579,10 3.734.814,49
D. Rechnungsabgrenzungsposten 5.682,13 5.682,13
Passiva 20.527.605,35 12.024.407,03

Anhang

Allgemeine sowie rechtliche Grundlagen der Aufstellung des Jahresabschlusses

Die Hegmanns AG, Gelsenkirchen, (Amtsgericht Gelsenkirchen, HRB 12462) ist als kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 und 4 HGB gemäß § 264 HGB verpflichtet, einen Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - aufzustellen. Die Gesellschaft erstellt keinen Lagebericht, da dies gesetzlich nicht vorgeschrieben ist.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 242 ff. HGB) aufgestellt und beachtet ggf. die besonderen Anforderungen des GmbH-Gesetzes sowie die Regelungen der Satzung der Gesellschaft.

Die Bilanz wurde gemäß den §§ 265 ff. HGB gegliedert. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 275 ff. HGB und wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des Vorjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

Die Vermögensgegenstände werden einzeln und vorsichtig bewertet. Insbesondere sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert waren. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres werden unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt. Die auf den Vorjahresabschluss angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten. Die Wertansätze sind daher mit denen des Vorjahres grundsätzlich vergleichbar.

Angewendete Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Entgeltlich erworbene Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, entsprechend der Nutzungsdauer bilanziert. Nur bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Als Abschreibungsmethode kommt die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden unter Ausschöpfung der steuerlichen Regelungen bilanziert.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bilanziert. Nur bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Steuerrückstellungen werden in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme unter Berücksichtigung geleisteter Vorauszahlungen gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, und entsprechen den zu erwartenden Ausgaben bzw. drohenden Verlusten. Auf Grund der zukunftsorientierten Verpflichtungsbewertung werden erwartete Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem von der Deutschen Bundesbank nach der Rückstellungsabzinsungsverordnung (RückAbzinsV) bekannt gegebenen Abzinsungszinssatz diskontiert.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten passiv abgegrenzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Als Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die historischen Werte angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind sämtlich innerhalb eines Jahres fällig.

Verbindlichkeiten

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten ergibt sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel:


Gesamt
Restlaufzeit von


bis zu 1
1 bis 5
mehr als 5


Jahr
Jahre
Jahre

T€
T€
T€
T€
Verbindlichkeiten




aus Lieferungen und Leistungen
768
768
0
0

701
701
0
0
gegenüber verbundenen Unternehmen
2.539
2.539
0
0

814
814
0
0
Sonstige
4.084
4.084
0
0

2.221
2.221
0
0
davon gegenüber Aktionär
11
11
0
0

29
29
0
0

7.392
7.392
0
0

3.735
3.735
0
0


( kursive Zahlen = Vorjahreszahlen)

Für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.

Die übrigen Verbindlichkeiten sind ungesichert.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 22 Arbeitnehmer beschäftigt.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Miet- und Leasingverträge

Die Gesellschaft hat langfristig Immobilien angepachtet. Für die Immobilien ist jährlich ein Pachtzins von T€ 964 zu entrichten.

Vorstand

Die Geschäfte der Hegmanns AG wurden während des abgelaufenen Geschäftsjahres durch

Herrn Dipl.-Ing. Stefan Hegmanns - Vorstandsvorsitzender, Borken

geführt.

 

Gelsenkirchen, den 8. Oktober 2024

gez. Stefan Hegmanns, Vorstandsvorsitzender

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.11.2024 festgestellt.

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