COMP.COM Consulting GmbHLiquidated

50737 Köln, DEU

Master Data

Registry
Register court Köln HRB 70450
Registered
10/7/2010
Industry
Activities of holding companiesManagement activities of other holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdings
Purpose
das Projektmanagement Softwareentwicklung. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art vertreten, erwerben oder sich an solchen Unternehmen beteiligen. Sie darf auch Zweigniederlassungen errichten und andere Geschäfte vornehmen, die der Förderung des Unternehmensgegenstandes dienlich sein können.

History

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Management

NameRole
Hans-Joachim Fober
since 1/10/2018
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Köln
€25,000
100.00%

Financial Report

COMP.COM Consulting GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktivseite

31.12.2014
EUR
31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen      
I. Immaterielle Vermögensgegenstände      
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte   20.409,00 22.450,00
II. Sachanlagen      
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   55.377,00 28.213,00
B. Umlaufvermögen      
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. sonstige Vermögensgegenstände   44.008,50 22.591,18
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   407,61 2.038,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten   0,00 689,82
D. Steuerrechtlicher Ausgleichsposten   82.145,81 82.145,81
SUMME AKTIVA   202.347,92 158.128,35

Passivseite

     
  31.12.2014
EUR
31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital   25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag   18.241,14 14.665,14
III. Jahresüberschuss   9.218,09 1.100,24
B. Rückstellungen      
1. Steuerrückstellungen 9.271,12   6.531,42
2. sonstige Rückstellungen 35.825,00 45.096,12 21.500,00
C. Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 99.082,57   78.571,16
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 14.860,35 (9.328,86)      
2. sonstige Verbindlichkeiten 5.710,00 104.792,57 10.760,39
- davon aus Steuern in EUR: 5.010,00 (4.931,35)      
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit in EUR: 0,00 (164,22)      
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 5.710,00 (10.760,39)      
SUMME PASSIVA   202.347,92 158.128,35

Anlage I Anhang für das Geschäftsjahr 2014

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 44.008,50 0,00 23.617,80 0,00

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 39.751,49 ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Eine Kapitalerhöhung hat nicht stattgefunden.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Gewährleistungsverpflichtungen sowie Aufwendungen für die Erstellung des Jahresabschlusses.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 104.792,57 20.570,35 0,00

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Name, Vorname Tätigkeit/ausgeübter Beruf
Fober, Hans Joachim Software-Entwickler

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Köln, den 22. Februar 2015

Foberl, Geschäftsführer

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