Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 91199
Registered
10/7/2020
Industry
Buying and selling of own non-residential real estateActivities of real estate agencies relating to non-residential real estateAgents involved in the sale of tools
Purpose
Der Handel mit sowie der An- und Verkauf von Immobilien, die Maklertätigkeit, die Vermittlung von Finanzierungsgeschäften und der Betrieb eines COVID 19-Testzentrums.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Tuncay Yilmaz
since 10/7/2020
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Gartenstraße 92, 41236 Mönchengladbach
€25,000
100.00%

Holdings

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Yilmaz Management GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 15.141,00 3.235,00
I. Sachanlagen 15.141,00 3.235,00
B. Umlaufvermögen 612.079,14 970.580,88
I. Vorräte 224.924,12 674.225,87
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 387.155,02 110.846,61
davon gegen Gesellschafter 301.729,49  
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   185.508,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten 169,00 169,00
Aktiva 627.389,14 973.984,88

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 225.552,88 72.090,98
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 47.090,98 117.008,96
III. Jahresüberschuss 153.461,90 -69.917,98
B. Rückstellungen 75.054,99 4.150,44
C. Verbindlichkeiten 326.781,27 897.743,46
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 107.642,38 453.081,35
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 219.138,89 444.662,11
davon gegenüber Gesellschaftern 0,00 269.662,11
Passiva 627.389,14 973.984,88

Anhang

Allgemeine Angaben

Die Yilmaz Management GmbH hat ihren Sitz in Düsseldorf und ist eigetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Düsseldorf (Reg.Nr. 91199).

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BILRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben Erleichterungen der
§§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagengüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände wurden nicht aktiviert.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:


Geschäftsjahr
Davon mit Restlaufzeit mehr als 1Jahr
Vorjahr
Davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und sonstigen Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände
387.155,02 €

0,00 €

110.846,61 €

0,00 €



Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegen Gesellschafter i.H.v. 301.729,19 €. Die Forderung wurde mit einem Zinssatz von 1,5% verzinst.

In der Position "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge von größerem Umfang enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für nicht abgerechnete Leistungen, Personalkosten, Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen und die Erstellung des Jahresabschlusses.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:


Geschäftsjahr
Davon Restlaufzeit bis 1Jahr
Davon Restlaufzeit über 1 Jahr
Davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten

326.781,27 €

107.642,38 €

219.138,89 €

0,00 €

Vorjahr
Davon Restlaufzeit bis 1 Jahr
Davon Restlaufzeit über 1 Jahr
Davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten

897.743,46 €

453.081,35 €

444.662,11 €

0,00 €



Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter von
€ 0,00 ausgewiesen.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse bestehen nicht.

Gewinn und Verlustrechnung

Aufgrund der Neudefinition des § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BILRUG ergeben sich keine Änderungen hinsichtlich des Ausweises der Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr.

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31.12.2022 bestehen Verpflichtungen aus Leasingverträgen.

Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen durchschnittlich 3 Mitarbeiter beschäftigt.

Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 31.12.2022 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag i.H.v. 153.461,90 € soll gemäß der Geschäftsführung auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Eigenkapital nach Ergebnisverwendung ( Vorschlag ):

Stammkapital


25.000,00 €

Gewinnvortrag


47.090,98 €

Jahresüberschuss


153.461,90 €

Eigenkapital


225.552,88 €



Organe

Laut Handelsregisterauszug HRB 91199 beim Amtsgericht Düsseldorf ist als Geschäftsführer bestellt:

Tuncay Yilmaz

Düsseldorf, den 20. Juni 2024

Tuncay Yilmaz, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.06.2024 festgestellt.

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