Objektberatung J. Rühe GmbH

Heegbarg 3, 22391 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 35894
Registered
4/7/1986
Industry
Activities of holding companiesManagement activities of other holding companiesAgents involved in the sale of furniture
Purpose
die wirtschaftliche Beratung von Unternehmen, insbesondere bei deren Errichtung und Umstrukturierung und bei den damit im Zusammenhang stehenden Geschäften. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, insbesondere auch die Funktion einer persönlich haftenden Gesellschafterin in einer Kommanditgesellschaft übernehmen. Der Eigenhandel mit Termingeschäften (Future und Optionen) sowie mit Wertpapier- und Indexgeschäften und weitere den Gesellschaftszweck fördernde Geschäfte. Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Geschäfte.

History

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Management

NameRole
Swetlana Rühe
since 10/11/2020
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

1 of 3 shown

Financial Report

Objektberatung J. Rühe GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 14.845,45 67.755,45
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 14.844,45 67.754,45
B. Umlaufvermögen 494.684,63 592.687,82
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 493.740,31 576.507,72
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 944,32 16.180,10
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.081.288,77 735.749,96
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.590.818,85 1.396.193,23

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00
II. Kapitalrücklage 120.878,12 120.878,12
III. Bilanzverlust 1.302.166,89 956.628,08
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 1.081.288,77 735.749,96
B. Rückstellungen 43.045,46 102.611,32
C. Verbindlichkeiten 1.547.773,39 1.293.581,91
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.590.818,85 1.396.193,23

Anhang

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Dabei wurde die Gewinn- und Verlustrechnung nach der Gliederung für das Gesamtkostenverfahren erstellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet. Bei Erstellung des Jahresabschlusses wird jedoch von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen aufgrund von Pensionsrückstellungen an Gesellschafter-Geschäftsführer sowie aufgrund bestehender Gesellschafter-Darlehen, die in Höhe aufgelaufener Verluste wirtschaftlich dem Eigenkapital zugerechnet werden.

Die Bewertungsmethoden haben sich zum Vorjahr nicht verändert.

Im Einzelnen erfolgen die Bilanzierung sowie die Bewertung nach folgenden Grundsätzen und Methoden:

Die Immateriellen Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sowie das Sachanlagevermögen wurde gemäß § 253 (2) HGB zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Der Abnutzung wurde durch planmäßige lineare Abschreibung über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer Rechnung getragen.

Im Geschäftsjahr erworbene Geringwertige Wirtschaftsgüter werden gemäß steuerlichen Vorschriften im Zugangsjahr in Höhe eines Fünftel abgeschrieben.

Die Beteiligungen sind zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Abschreibungen bei dauerhafter Wertminderung bewertet worden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips angesetzt.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde nach dem Barwertverfahren auf Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck berechnet.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt

B. Erläuterungen zur Bilanz

1. Verrechnungen

Die Gesellschaft hat folgende Vermögensgegenstände mit Pensionsrückstellungen aufgrund bestehender Verpfändungen verrechnet:

Nr. Vermögensgegenstand/ Schuld Buchwerte
Anschaffungskosten / Erfüllungsbetrag
1. Beteiligung an einer Personengesellschaft 400.000 400.000
2. Einrichtungsgegenstände und Forderungen 220.301 239.196
3. Gesamt 620.301 639.196
4. Verrechnet mit Pensionsrückstellungen 603.956 616.086
5. Verbleibender Ausweis Pensionsrückstellung 16.345  

2. Forderungen

Die Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

3. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben in voller Höhe eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

In den Verbindlichkeiten sind Gesellschafter-Darlehen in Höhe von T€ 1.078 (Vj. T€ 991) enthalten, die wirtschaftlich dem Eigenkapital zugerechnet werden.

Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr waren Herr Joachim Rühe, Berater, sowie Frau Eva-Julia Wieben, Kauffrau, zu Geschäftsführern bestellt.

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Hamburg, 25.10.2012

Geschäftsführer

J. Rühe

Geschäftsführerin

E.-J. Wieben

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 12.12.2012 festgestellt.

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