Master Data

Registry
Register court Wuppertal HRB 24196
Previous
Noi T GmbH
Registered
4/5/2012
Industry
Provision of other services for non-artistic eventsDevelopment of building projects for residential buildingsRenting and operating of own or leased non-residential real estate
Purpose
Die Entwicklung und der Eigenbetrieb von Gastronomiebetrieben oder in Franchise, Organisation und Teilnahme an Veranstaltungen, ferner die Vergabe von Lizenzen in Franchise. Des Weiteren gehören zum Gegenstand des Unternehmens: - Haus-, Eigentums, Miet- und WEG-Verwaltung, - General- und Totalübernehmerleistungen, - Planungs- und Ingenieurleistungen, - Projektleitungs- und Projektsteuerungsaufgaben, - Bauherrenleistungen, - Planerleistungen, - Fachplanerleistungen, - Rohbauunternehmerleistungen, - Ausbauunternehmerleistungen, - Generalunternehmerleistungen, - Generalplanerleistungen, - Projektentwicklerleistungen, - Produkt- und Projektentwicklungsleistungen, - Marketing und Art-Consulting, - Entwicklung, Betrieb und Vermarktung von Gastronomieprojekten, - Planung, Konzeptionierung und der Betrieb von Hotelkonzepten, - Planung, Konzeptionierung und der Betrieb von Boardinghauskonzepten, - Car-Sharing Konzepte.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Boris Küpper
since 5/15/2025
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Boris Küpper
42115 Wuppertal, Moltkestraße 31
€12,500
50.00%
Thilo Küpper
42115 Wuppertal, Moltkestraße 31
€12,500
50.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

BEE GmbH

Wuppertal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 58.956,00 48.190,00
I. Sachanlagen 58.956,00 48.190,00
B. Umlaufvermögen 3.403.236,71 3.939.970,36
I. Vorräte 2.082.938,85 2.387.430,55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.319.773,79 1.551.025,61
davon gegen Gesellschafter 385.921,38 375.735,62
davon eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen 12.500,00 12.500,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 524,07 1.514,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten 954,94 257,34
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 185.379,20  
Aktiva 3.648.526,85 3.988.417,70

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 0,00 132.514,21
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 107.514,21 100.423,12
III. Jahresfehlbetrag 317.893,41 -7.091,09
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 185.379,20  
B. Rückstellungen 17.500,00 6.170,00
C. Verbindlichkeiten 3.631.026,85 3.849.733,49
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3.631.026,85 3.849.733,49
Summe Passiva 3.648.526,85 3.988.417,70

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023



I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die BEE GmbH hat ihren Sitz in Wuppertal. Sie ist beim Handelsregister des Amtsgerichts Wuppertal unter HRB 24196 eingetragen.

II. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 2 HGB auf.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 267, 276, 288, 274a HGB Gebrauch gemacht.

Die folgende Aufstellung entspricht in ihrer Reihenfolge dem Postenaufbau des gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschemas.

III. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

allgemeine Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten, Rückstellungen, Rechnungs­abgrenzungs­posten, Aufwendungen und Erträge enthalten. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit den Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, werden nicht bilanziert.

Rückstellungen werden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten werden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

allgemeine Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wird von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden werden einzeln bewertet.

Es wird vorsichtig bewertet, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt, wenn sie bis zum Bilanzstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt.

Bilanzierungs- und  Bewertungsmethoden zu einzelnen Posten

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutz­bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens­ge­genstände linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 800 € wurden gemäß § 6 Abs. 2 S. 1 EStG im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanz­stichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert bewertet.

Die flüssigen Mittel werden mit dem Nennbetrag bewertet.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden für Zahlungen, die Aufwendungen des Folgejahres betreffen, ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen werden für ungewissen Verbindlichkeiten gebildet und mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag bewertet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

IV. Angaben zur Bilanz

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im separaten Anlagenspiegel dargestellt. Hieraus ergeben sich auch die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €).

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 385.921,38 € (Vorjahr:  375.735,62 €).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 3.631.026,85 € (Vorjahr: 3.849.733,49 €).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 € (Vorjahr:  0,00 €).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren be­trägt  0,00 € (Vorjahr: 0,00 €).

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 0,00 €.

V. Sonstige Angaben

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 17 (Vorjahr: 16).

sonstige Berichtsbestandteile


Wuppertal, 17. Juni 2025

gez. Boris Küpper, Geschäftsführer
gez. Thilo Küpper, Geschäftsführer


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.06.2025 festgestellt.

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