REPRO-NORD GmbHLiquidated

24113 Kiel, DEU

Master Data

Registry
Register court Kiel HRB 6240 KI
Registered
11/17/2004
Industry
Binding and related servicesPre-press and pre-media servicesDiagnostic imaging activities
Purpose
Reprographische Dienstleistungen und Archivierungen herzustellen, zu liefern und zu überwachen.

History

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Management

NameRole
Gerd Schwekendiek
since 11/17/2004
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Janet Schwekendiek
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Janet Schwekendiek
€25,000
100.00%

Financial Report

REPRO-NORD GmbH

Kiel

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

50.109,10

50.109,10

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände


43.571,54


43.571,54

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks


352,98

352,98

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva

94.033,71



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital


43.7482,48


43.7482,48

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-15.276,63

-15.276,63

B. Rückstellungen

2.500,00

2.500,00

C. Verbindlichkeiten

63.027.76

63.027.76

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

94.033,71

ANHANG

A Allgemeine Angaben:

Der Jahresabschluss zum 31. 12.2008 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für Personen- und Kapitalgesellschaften aufgestellt. Der Anhang bezeiht sich auf die für Offenlegungszwecke vereinfachte Bilanz des Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31.12.2008

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bewertungs- und Gliederungsvorschriften wurden unverändert zu denen des Vorjahres angewandt.

B Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zum Jahresabschluss:

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden grundsätzlich an den ertragssteuerlichen Vorschriften ausgerichtet.

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten abzüglich der bisher auflaufenden und der im Geschäftsjahr 2008 planmäßig fortgeführten Abschreibung bewertet.

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger, zeitanteiliger linearer Abschreibungen bewertet, Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände bemessen.

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet und - soweit abnutzbar- um planmäßige Abschreibungen vermindert, die nach den voraussichtlichen Nutzungsdauern bemessen wurden. Bei den beweglichen Vermögensgegenständen wurde die lineare Abschreibungsmethode in Ansatz gebracht.

Bei den Zugängen wurden die Abschreibungsraten monatlich, pro rata Tempories verrechnest. Geringwertige Anlagegüter entsprechend dem Bewertungswahlrecht gem. § 5/2 EstG im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben und als Abgang berücksichtigt.

Bei den Abgängen wurden die Abschreibungen pro rata Tempories berücksichtigt.

Die Forderungen aus Liferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung der erkennbaren Risiken bewertet .

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanzieret.

Die Rückstellungen wurden unter kaufmännischen Gesichtspunkten bewertet.

Verbindlichkeiten wurden zum jeweiligen Rückzahlungsbetrag ansetzt.

Während des laufenden Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung von Gerd Schwekendiek wahrgenommen.

Kiel, 22.12.10 Gerd Schwekendiek

WEITERE DATEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

Repro -Nord GmbH, Kiel

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

1. Umsatzerlöse

94.033,71

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

3. andere aktivierte Eigenleistungen

4. sonstige betriebliche Erträge

5. Materialaufwand:

2.196,38

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

6. Personalaufwand:

a) Löhne und Gehälter

37.019,63

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung

16.222,51


53.242,14

7. Abschreibungen:

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs


4.051.19

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten

8. sonstige betriebliche Aufwendungen

49.820,63

9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen

10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen

11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen

12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen

14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

15. außerordentliche Erträge

16. außerordentliche Aufwendungen

17. außerordentliches Ergebnis

18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

19. sonstige Steuern

20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-15.276,63

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 06.01.2011

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