Harnisch u. Partner Autoservice GmbHLiquidated

07551 Gera, DEU

Master Data

Registry
Register court Jena HRB 205622
Registered
11/30/1995
Industry
Activities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesWholesale of motor vehicle parts and accessoriesActivities of agents involved in the wholesale of motor vehicle parts and accessories
Purpose
die Führung einer Kfz-Werkstatt einschließlich Kfz-Instandhaltung, Abschleppdienst sowie Kfz-Handel.

History

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Management

NameRole
Rudolf Harnisch
since 10/18/2011
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

07551 Gera
DEM 50,000
100.00%

Financial Report

Harnisch u. Partner Autoservice GmbH

Gera

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

2.024,72

251.313,56

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

2.024,72

251.313,56

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

969,64

13.008,92

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

636,49

11.327,30

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

333,15

1.681,62

C. Rechnungsabgrenzungsposten

D. Nicht durch Eigenkapital

gedeckter Fehlbetrag

0,00

37.760,58

3.720,13

89.306,86

Summe Aktiva

40.754,94

357.349,47



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

0,00

0,00

I. Gezeichnetes Kapital

25.564,59

25.564,59

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-114.871,45

-88.372,28

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

VI. Nicht gedeckter Fehlbetrag

51.546,28

37.760,58

-26.499,17

89.306,86

B. Rückstellungen

4.180,00

3.251,41

C. Verbindlichkeiten

36.574,94

354.098,06

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

40.754,94

357.349,47

ANHANG zum 31. Dezember 2009

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2009 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des 3. Buches des HGB und in EURO aufgestellt worden. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Vergleichbarkeit mit dem Vorjahresabschluss ist gegeben.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 267, 276 und 288 HGB Gebrauch gemacht.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das bereits bisher angewandte Gesamtkostenverfahren fortgeführt. Es ist der Struktur des Unternehmens angemessen.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher

Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden zum Bilanzstichtag einzeln bewertet. Der Bewertung wurde das Vorsichtsprinzip zugrunde gelegt.

Alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Stichtag des Jahresabschlusses enstanden sind, wurden dabei berücksichtigt, selbst, wenn diese erst zwischen dem Stichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne wurden nur berücksichtigt, soweit diese am Stichtag bereits realisiert waren.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss wurden die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden beibehalten.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Sachanlagen sind mit Anschaffungs- oder Herstellungsko­sten bewertet worden. Der nutzungsbedingte Werteverzehr wurde durch planmäßige li­neare Abschreibungen erfasst, die auf der Grundlage der steuer­rechtlichen AfA-Tabellen bemessen wurden.

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im nachfolgenden Anlagenspiegel gesondert dargestellt:

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen uns Sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nenn­wert bilanziert.

Die Liquiden Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Der Ausweis des "Gezeichneten Kapitals" steht in Übereinstim­mung mit dem Gesellschaftsvertrag und dem Handelsregisteraus­zug. Der Bilanzverlust ergibt sich aus der Gewinn- und Verlustrech­nung.

Sonstige Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Der Wertansatz der Rückstellungen berücksichtigt alle erkennba­ren Risiken und ungewisse Verpflichtungen und ist notwendig und der Höhe nach ausreichend bemessen. Die Rückstellungen wurden mit dem Betrag angesetzt, der nach vernünfti­ger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passi­viert. Die einzelnen Posten der Verbindlichkeiten sind im nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel gesondert dargestellt:

Art der

Gesamt-

davon mit einer RLZ von

gesi

Verbindlichkeit

betrag

cherte

zum 31.12.2009

< 1 J.

1 - 5 J.

> 5 J.

Beträge

TEuro

TEuro

TEuro

TEuro

TEuro

Anleihen

0

0

0

0

0

ggü.Kreditinstituten

1,0

1,0

0

0

0

erhaltene Anzahlung.

0

0

0

0

0

aus Liefer.u.Leistg.

10,8

10,8

0

0

0

aus Wechselgeschäft.

0

0

0

0

0

ggü.verbundenen Unt.

0

0

0

0

0

ggü.beteiligten Unt./Gesellschafter

20,9

0

20,9

0

0

Sonstg.Verbindlichk.

3,8

3,8

0

0

0

Summe

36,5

15,6

20,9

0

0

Art der

Gesamt-

davon mit einer RLZ von

Art der

Verbindlichkeit

betrag

Sicher-

zum 31.12.2009

< 1 J.

1 - 5 J.

> 5 J.

heit

TEuro

TEuro

TEuro

TEuro

Vermerk

Anleihen

0

0

0

0

ggü.Kreditinstituten

1,0

1,0

0

0

A - G

erhaltene Anzahlung.

0

0

0

0

aus Liefer.u.Leistg.

10,8

10,8

0

0

keine

aus Wechselgeschäft.

0

0

0

0

ggü.verbundenen Unt.

0

0

0

0

ggü.beteiligten Unt./Gesellschafter

20,9

0

20,9

0

keine

Sonstg.Verbindlichk.

3,8

3,8

0

0

keine

Summe

36,5

15,6

20,9

0

A) Persönliche Haftung

B) Gesamtschuldnerische Mithaftung des Ehepartners

C) Grundschuld i.H.v. 256.000,00 Euro, Grundbuch Leumnitz, Blatt 354, Flurstück Nr. 200/28

D) Abtretung der Miet-/Pachtzinsforderungen

E) Mitbürgschaft der Gesellschafter Harnisch und Malycha (Erbengemeinschaft)

F) Abtretung der Rechte aus der Lebensversicherung Nr. 43 759.632-8

Versicherungsnehmer: Herr Rudolf Harnisch und Herr Wieslaw Malycha (Erbengemeinschaft)

G) Wirtschaftsgut (PKW)

Bei den Umsatzerlösen wurden nur Inlandsumsätze erzielt.

Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflich­tungen

Haftungsverhältnisse gemäß §§ 251 und 268 Abs. 7 HGB, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind, ergeben sich nach unseren Erkenntnissen zum 31.12.2009 nicht.

Arbeitnehmer

Zum 31.12.2009 wurden keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Namen der Geschäftsführer

Im Geschäftsjahr 2009 wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Rudolf Harnisch geführt.

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Verbindlichkeiten:

Darlehen Rudolf Harnisch 20.940,71 Euro

 

Rudolf Harnisch, GF

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