Innovat GmbHLiquidated

54675 Roth an der Our, DEU

Master Data

Registry
Register court Wittlich HRB 31634
Previous
Treppenbau Dahm GmbH
Registered
3/18/1991
Industry
Development of building projects for residential buildingsEngineering activities for technical building equipmentDevelopment of building projects for other buildings and constructions
Purpose
Die Planung, Projektierung, Herstellung und der Vertrieb von energieeffizienten Gebäuden, die Erschließung und der Vertrieb von Grundstücken sowie der Innenausbau.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

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Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

INNOVAT S.à.r.l.
Luxembourg
€96,162
94.00%

Financial Report

Innovat GmbH

Roth an der Our

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 1.540.377,81 1.730.900,81
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 208,00 374,00
II. Sachanlagen 1.539.619,81 1.729.976,81
III. Finanzanlagen 550,00 550,00
B. Umlaufvermögen 703.242,59 1.174.422,48
I. Vorräte 649.936,56 908.616,74
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 53.266,68 233.716,52
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 39,35 32.089,22
C. Rechnungsabgrenzungsposten 30.903,90 41.564,13
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.274.524,30 2.946.887,42

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 35.988,78 251.942,80
I. gezeichnetes Kapital 102.300,00 102.300,00
II. Bilanzverlust 66.311,22 -149.642,80
davon Gewinnvortrag 149.642,80 -15.934,24
B. Rückstellungen 16.730,02 160.414,72
C. Verbindlichkeiten 2.221.805,50 2.534.529,90
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.274.524,30 2.946.887,42

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Innovat GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Mitzugehörigkeitsvermerke

Einzelne Sachverhalte können im vorliegenden Gliederungsschema mehreren Bilanzposten zugeordnet werden. Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit wird dazu folgende Erläuterung gegeben:

Die Mitzugehörigkeitsvermerke betreffen folgende Posten und Sachverhalte:

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in der Bilanz mit Euro 92.139,66.

Darin enthalten: Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern Euro 92.139,66.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu netto Euro 410,00 werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und bewertet.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die aus Vorjahren noch offenen Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Unter Berücksichtigung von steuerlichen Verlustvorträgen ergibt sich ein Überhang an aktiven latenten Steuern. Dieser Überhang an aktiven latenten Steuern wurde nicht bilanziert.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 504.608,50 (Vorjahr: Euro 888.000,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 2.063.638,26.

Folgende Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:

- Grundschulden

- Sicherungsübereignungen

- persönliche Mitverpflichtung der Gesellschafter

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens geführt von Herrn Ewald Schares

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Ausleihungen 0,00 Euro
Forderungen 0,00 Euro
Verbindlichkeiten 97.458,50 Euro

 

Roth an der Our, 13.10.2011

gez. Ewald Schares, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 14.10.2011 festgestellt.

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