Engineering activities for technical building equipment
teclands GmbH
Am Auwald 28, 97520 Röthlein, DEUMaster Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Alexander Habenstein since 10/20/2005 | Managing Director |
Beneficial Owners
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Identified persons (1)
| Name | Ownership |
|---|---|
| 100.00% |
Shareholders
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Financial Report
Official financial statements and annual reports
teclands GmbHRöthleinJahresabschluss zum 31. Dezember 2011BilanzAKTIVA
Anhang für das Geschäftsjahr 20111. Allgemeine Angaben Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011 wurde unter Beachtung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbHG aufgestellt. Gemäß § 267 (1) HGB handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft. Die größenabhängigen Erleichterungen nach § 274 a, § 276 und 288 HGB wurden in Anspruch genommen. Das Beibehaltungswahlrecht gemäß Art. 67 EGHGB wurde in Anspruch genommen. 1.1 Auftrag und Auftragsdurchführung Der Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2011 unter Zugrundelegung der vorliegenden Buchführung wurde mir erteilt. 1.2 Rechtliche Verhältnisse Das Unternehmen ist beim Amtsgericht Schweinfurt HRB 4840 unter der Firma Teclands GmbH eingetragen. Sitz des Unternehmens ist 97520 Röthlein, Am Auwald 28. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 Euro. Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit elektronischen Geräten sowie die Ausführung aller Geschäfte, die dem Geschäftszweck forderlich und dienlich sind. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Geschäftsführer im Berichtsjahr ist Herr Alexander Habenstein, kaufmännischer Angestellter. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 1.3 Steuerliche Verhältnisse Das Unternehmen wird unter der Steuernummer 249/140/10493 beim Finanzamt Schweinfurt geführt. 1.4 Angaben zur Buchführung Für das Unternehmen besteht nach § 238 HGB die Verpflichtung, eine ordnungsgemäße Buchführung zu erstellen. Weiterhin ergibt sich die Verpflichtung zur Führung von Büchern aus § 141 AO. Die im Rahmen des Jahresabschlusses anfallenden Um- und Abschlussbuchungen sind über das Programm hmd-Software Jahresabschluss erstellt. 1.5 Jahresabschluss Für das Anlagevermögen wurde der Bestandsnachweis anhand einer Anlagenkartei geführt. Der Bestand des Vorratsvermögens wurde zum Bilanzstichtag körperlich aufgenommen. Zum Bilanzstichtag vorhandene Forderungen und Verbindlichkeiten wurden durch Saldenlisten nachgewiesen. Für das Guthaben und die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten liegen Saldenbestätigungen vor. Die Bilanz wurde entsprechend den Vorschriften des § 266 Abs. 2 HGB gegliedert. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren zugrunde gelegt. Die Gliederung entspricht § 275 Abs. 2 HGB. 1.6 Bewertungsmethoden Die Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt. Das Anlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert. Soweit es sich um abnutzbares Anlagevermögen handelt, wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden aufgrund der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt. Sofern es steuerlich zulässig war, wurde die degressive Abschreibung gemäß § 7 Abs. 2 EStG gewählt. In allen anderen Fällen wurden die Abschreibungen linear nach § 7 Abs. 1 EStG vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne des § 6 Abs. 2 EStG mit einem Wert von bis zu 410,00€ wurden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. Die Finanzanlagen wurden mit Ihren Anschaffungskosten in Höhe von 14.174,45€ angesetzt. Die Vorräte wurden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert ausgewiesen. Das allgemeine Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in ausreichender Höhe berücksichtigt. Forderungen aus Lieferung und Leistungen mit einer Laufzeit> einem Jahr bestehen nicht. Forderungen an den Gesellschafter wurden i.H.v. 22.190,37€ Euro aktiviert. Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen wurden mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt, die nach vernünftiger, kaufmännischer Beurteilung notwendig waren. Eine Abzinsung der sonstigen Rückstellungen ist wegen deren Kurzfristigkeit nicht erforderlich Die Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten wurden mit dem Erfüllungsbetrag von 32.369,71€ angesetzt. Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen insgesamt 7.531,28€, davon sind 4.240,38€ für Steuern Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer RLZ>5 Jahre beträgt insgesamt 0,00 Euro. Die Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter betragen 2.832,83 Euro. 1.7 Schlussbemerkung und Bescheinigung Der Jahresabschluss wurde aufgrund der vorliegenden Buchhaltungsunterlagen und Belege erstellt und entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die verlangten Auskünfte und Nachweise wurden vollständig erbracht. Eine berufsübliche Vollständigkeitserklärung wurde von mir zu den Akten genommen. Ich erteile dem von mir erstellten Jahresabschluss zum 31.12.2011 in der als Anlage beigefügten Fassung folgende Bescheinigung: "Der von mir aufgrund der Buchführung sowie der vorgelegten Unterlagen und erteilten Auskünfte erstellte Jahresabschluss entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung ist gegeben." Wird der Jahresabschluss in einer von der bescheinigten Fassung abweichenden Form veröffentlicht oder weitergegeben, bedarf es für den Fall, dass auf meine Bescheinigung oder auf meinen Bericht hingewiesen wird, einer erneuten Stellungnahme.
Schweinfurt , 07.11.2012 gez. Alexander Habenstein Feststellung des JahresabschlussesDer Jahresabschluss wurde am 07.11.2012 festgestellt. Sonstiges |
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