Master Data

Registry
Register court Schweinfurt HRB 4840
Registered
10/20/2005
Industry
Wholesale of electrical household appliancesWholesale of audio and video equipmentWholesale of electronic and telecommunications equipment and parts
Purpose
Handel mit elektronischen Geräten

History

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Management

NameRole
Alexander Habenstein
since 10/20/2005
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Am Auwald 28, 97520 Röthlein
€25,000
100.00%

Financial Report

teclands GmbH

Röthlein

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

Bilanz

AKTIVA

  31.12.2011
EUR
31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN   56.841,45 31.899,45
I. Immaterielle Vermögensgegenstände   329,00 1.326,00
II. Sachanlagen   42.338,00 16.399,00
III. Finanzanlagen   14.174,45 14.174,45
B. UMLAUFVERMÖGEN   167.580,87 199.528,42
I. Vorräte   42.240,08 51.891,38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   66.542,94 81.013,33
davon mit einer Restlaufzeit von unter 1 Jahr 20.659,65   18.445,07
davon mit einer Restlaufzeit von 1-5 Jahren 22.190,37   30.140,00
III. Wertpapiere   6.225,10 29.304,63
IV. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   52.572,75 37.319,08
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN   5.216,74 4.702,97
SUMME Aktiva   229.639,06 236.130,84

Passiva

     
  31.12.2011
EUR
31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. EIGENKAPITAL   160.357,68 177.172,20
I. Gezeichnetes Kapital   25.000,00 25.000,00
II. Gewinn- und Verlustvortrag   152.172,20 138.165,14
III. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag   -16.814,52 14.007,06
IV. buchmäßiges Eigenkapital   160.357,68 177.172,20
B. RÜCKSTELLUNGEN   4.513,62 10.031,01
C. VERBINDLICHKEITEN   64.767,76 48.927,63
davon mit einer Restlaufzeit von 1-5 Jahren 32.369,71   0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 25.637,42   39.263,51
davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 2.832,83   1.088,47
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren 1.315,77   1.253,12
davon aus Steuern 4.590,44   3.592,12
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00   766,08
SUMME Passiva   229.639,06 236.130,84

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011 wurde unter Beachtung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbHG aufgestellt.

Gemäß § 267 (1) HGB handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft. Die größenabhängigen Erleichterungen nach § 274 a, § 276 und 288 HGB wurden in Anspruch genommen.

Das Beibehaltungswahlrecht gemäß Art. 67 EGHGB wurde in Anspruch genommen.

1.1 Auftrag und Auftragsdurchführung

Der Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2011 unter Zugrundelegung der vorliegenden Buchführung wurde mir erteilt.

1.2 Rechtliche Verhältnisse

Das Unternehmen ist beim Amtsgericht Schweinfurt HRB 4840 unter der Firma Teclands GmbH eingetragen.

Sitz des Unternehmens ist 97520 Röthlein, Am Auwald 28.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 Euro.

Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit elektronischen Geräten sowie die Ausführung aller Geschäfte, die dem Geschäftszweck forderlich und dienlich sind.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Geschäftsführer im Berichtsjahr ist Herr Alexander Habenstein, kaufmännischer Angestellter.

Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

1.3 Steuerliche Verhältnisse

Das Unternehmen wird unter der Steuernummer 249/140/10493 beim Finanzamt Schweinfurt geführt.

1.4 Angaben zur Buchführung

Für das Unternehmen besteht nach § 238 HGB die Verpflichtung, eine ordnungsgemäße Buchführung zu erstellen. Weiterhin ergibt sich die Verpflichtung zur Führung von Büchern aus § 141 AO.

Die im Rahmen des Jahresabschlusses anfallenden Um- und Abschlussbuchungen sind über das Programm hmd-Software Jahresabschluss erstellt.

1.5 Jahresabschluss

Für das Anlagevermögen wurde der Bestandsnachweis anhand einer Anlagenkartei geführt.

Der Bestand des Vorratsvermögens wurde zum Bilanzstichtag körperlich aufgenommen.

Zum Bilanzstichtag vorhandene Forderungen und Verbindlichkeiten wurden durch Saldenlisten nachgewiesen.

Für das Guthaben und die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten liegen Saldenbestätigungen vor.

Die Bilanz wurde entsprechend den Vorschriften des § 266 Abs. 2 HGB gegliedert.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren zugrunde gelegt. Die Gliederung entspricht § 275 Abs. 2 HGB.

1.6 Bewertungsmethoden

Die Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

Das Anlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert. Soweit es sich um abnutzbares Anlagevermögen handelt, wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen wurden aufgrund der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt. Sofern es steuerlich zulässig war, wurde die degressive Abschreibung gemäß § 7 Abs. 2 EStG gewählt. In allen anderen Fällen wurden die Abschreibungen linear nach § 7 Abs. 1 EStG vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne des § 6 Abs. 2 EStG mit einem Wert von bis zu 410,00€ wurden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden mit Ihren Anschaffungskosten in Höhe von 14.174,45€ angesetzt.

Die Vorräte wurden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert ausgewiesen.

Das allgemeine Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in ausreichender Höhe berücksichtigt.

Forderungen aus Lieferung und Leistungen mit einer Laufzeit> einem Jahr bestehen nicht.

Forderungen an den Gesellschafter wurden i.H.v. 22.190,37€ Euro aktiviert.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt, die nach vernünftiger, kaufmännischer Beurteilung notwendig waren. Eine Abzinsung der sonstigen Rückstellungen ist wegen deren Kurzfristigkeit nicht erforderlich

Die Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten wurden mit dem Erfüllungsbetrag von 32.369,71€ angesetzt.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen insgesamt 7.531,28€, davon sind 4.240,38€ für Steuern

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer RLZ>5 Jahre beträgt insgesamt 0,00 Euro.

Die Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter betragen 2.832,83 Euro.

1.7 Schlussbemerkung und Bescheinigung

Der Jahresabschluss wurde aufgrund der vorliegenden Buchhaltungsunterlagen und Belege erstellt und entspricht den gesetzlichen Vorschriften.

Die verlangten Auskünfte und Nachweise wurden vollständig erbracht.

Eine berufsübliche Vollständigkeitserklärung wurde von mir zu den Akten genommen.

Ich erteile dem von mir erstellten Jahresabschluss zum 31.12.2011 in der als Anlage beigefügten Fassung folgende Bescheinigung:

"Der von mir aufgrund der Buchführung sowie der vorgelegten Unterlagen und erteilten Auskünfte erstellte Jahresabschluss entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung ist gegeben."

Wird der Jahresabschluss in einer von der bescheinigten Fassung abweichenden Form veröffentlicht oder weitergegeben, bedarf es für den Fall, dass auf meine Bescheinigung oder auf meinen Bericht hingewiesen wird, einer erneuten Stellungnahme.

 

Schweinfurt , 07.11.2012

gez. Alexander Habenstein

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 07.11.2012 festgestellt.

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