communiserve gmbhLiquidated

Kühnehöfe 27A, 22761 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 110220
Registered
7/16/2009
Industry
Computer consultancy activitiesTelecommunication reselling activities and intermediation service activities for telecommunicationOnline communication service provider
Purpose
Die Bereitstellung von und die Beratung für Kommunikationsleistungen und Services, die Bereitstellung von und die Beratung für Voice- und Internetcommunities, das Betreiben von Call-Centern sowie die Entwicklung und zur Verfügungstellung von Call-Center-Dienstleistungen aller Art, die Bereitstellung von Sprachmehrwertplattformen und Diensten, die Leistung nationaler und grenzüberschreitender Telekommunikations-, Sprach-, Daten- und Internetdiensten aller Art, die Entwicklung von Marketing-, Vertriebs- und Kommunikationskonzepten sowie die Entwicklung, Dienstleistung und Software für CRM Anwendungen und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte, mit Ausnahme erlaubnispflichtiger Tätigkeiten.

History

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Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Carsten Hemminghaus
Hamburg
€12,600
50.00%
Stefan Kayser
Hamburg
€12,600
50.00%

Financial Report

communiserve gmbh

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 09.07.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

  31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 1.129,00
I. Sachanlagen 1.129,00
B. Umlaufvermögen 15.590,25
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.414,24
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 11.176,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten 603,50
Bilanzsumme, Summe Aktiva 17.322,75

Passiva

 
  31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 11.197,92
I. gezeichnetes Kapital 25.200,00
II. Verlustvortrag 14.002,08
B. Rückstellungen 3.225,00
C. Verbindlichkeiten 2.899,83
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 2.899,83
Bilanzsumme, Summe Passiva 17.322,75

Anhang zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2009

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der communiserve gmbh wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§ 266 Absatz 1, § 276 und § 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 bzw. §327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

a) Gliederungsvorschriften

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Vorschriften des Handelsgesetzbuches.

Eine Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten zu anderen Posten der Bilanz bestand nicht.

b) Bilanzierungsmethoden

Der Jahresabschluss enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge, soweit gesetzlich hierzu nichts anderes bestimmt ist.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Verbindlichkeiten sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nur entsprechend der Vorschrift des § 250 HGB gebildet.

c) Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Die Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden einzeln und vorsichtig bewertet. Alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, wurden berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne fanden nur dann Niederschlag, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten einschließlich Nebenkosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert von Euro 150 bis Euro 1.000,00 wurden im Jahr des Zugangs in einem Sammelposten aktiviert und jährlich mit 20% gewinnmindernd aufgelöst.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage wieder.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Carsten Hemminghaus, kaufmännischer Geschäftsführer Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Weitere Geschäftsführer: Stefan Kayser, Vertriebsgeschäftsführer

Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

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