Intercom Computer Systems GmbHLiquidated

Heiterwanger Straße 30, 81373 München, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 78851
Registered
5/16/1986
Industry
Computer consultancy activitiesAgents involved in the sale of office machinery, computers, peripheral equipment and softwareWholesale of computers, computer peripheral equipment and software
Purpose
Entwicklung, Fertigung und Vertrieb von Computer-Peripheriesystemen und Microcomputersystemen sowie deren Installation und Wartung, Vertrieb, Installation und Wartung von fremdgefertigten Systemen und Subsystemen der automatischen Datenverarbeitung, Systemberatung, Organisation sowie Erstellung von Systemund Anwendungssoftware, Vertrieb und Einführung von Fremdsoftware, Betrieb eines Dienstleistungs-Rechenzentrums, ferner Austausch von technischen Informationen und know how auf nationaler und internationaler Ebene im Bereich der Datenverarbeitung, ferner Import und Export von Computer-Systemen, Computer-Subsystemen und Componenten der Datenverarbeitung.

History

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Management

NameRole
Rudolf Reinhold Meder
since 1/16/2025
Liquidator

Beneficial Owners
Beta

Identified persons (4)

NameOwnership
50.00%
40.00%
A***** M***********
5.00%

Shareholders
Beta

3 of 4 shareholders visible

Name
Location
Share
Reinhold Meder
81479 München
50.00%
Horst Meder
71263 Weil der Stadt
40.00%
A***** M***********
5.00%

Financial Report

Intercom Computer Systems GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 107.841,00 98.461,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.804,50 1.999,50
II. Sachanlagen 106.036,50 96.461,50
B. Umlaufvermögen 359.365,50 698.956,92
I. Vorräte 148.110,96 155.892,87
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 124.681,64 348.286,64
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 388,65 571,98
III. Wertpapiere 8.262,40 8.262,40
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 78.310,50 186.515,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten 75.529,72 92.620,91
D. Aktive latente Steuern 40.897,86 47.167,56
Bilanzsumme, Summe Aktiva 583.634,08 937.206,39

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 106.935,99 154.609,03
I. gezeichnetes Kapital 204.516,75 204.516,75
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -129.101,20 -129.101,20
2. eingefordertes Kapital 75.415,55 75.415,55
II. Bilanzgewinn 31.520,44 79.193,48
B. Rückstellungen 38.072,29 50.589,25
C. Verbindlichkeiten 203.186,04 505.723,11
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 64.902,19 342.502,70
D. Rechnungsabgrenzungsposten 235.439,76 226.285,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 583.634,08 937.206,39

Anhang


für das Geschäftsjahr vom 01.01.-31.12.2014

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Intercom Computer Systems GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410,-- wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Kurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Übernahme der Restbuchwerte statt historische Anschaffungskosten

Als ursprüngliche Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Buchwerte aus dem Jahresabschluss 2013 übernommen und fortgeführt worden.

   Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 388,65 (Vorjahr: EUR 571,98).

Aktive latente Steuern

Der sich nach der Steuerbilanz ergebende Steueraufwand entspricht nicht dem Ergebnis der Handelsbilanz.

Von der Möglichkeit, einen Aktiv-Posten für latente Steuererträge zu bilden, wurde Gebrauch gemacht.

Unterlassene Rückstellungsbildung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Erleichterungsmöglichkeit gemäß Artikel 28 Abs. 1 EGHGB wurde in Anspruch genommen.
Die bei der LV1871 Pensionsfonds AG rückgedeckten Pensionsansprüche weisen zum Bilanzstichtag bei der
Variante "Balance" eine Unterdeckung in Höhe von EUR 129.534,59 (Vorjahr: EUR 159.125,66) aus.

   Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 64.902,19 (Vorjahr: EUR 342.502,70).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 122.622,40 (Vorjahr: EUR 122.622,40).

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Herr Reinhold Meder
ausgeübter Beruf:
Kaufmann
Weitere Geschäftsführer:
Herr Horst Meder
ausgeübter Beruf:
Kaufmann


München, 05. November 2015


gez. Reinhold Meder
   (Geschäftsführer)

  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2014 - 31.12.2014

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 277,33 EUR.

1.1.2013 - 31.12.2013

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.12.2015 festgestellt.

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