Phantasy Partner Marketing GmbH

Goernestraße 27, 20249 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 49670
Registered
3/20/1992
Industry
Computer consultancy activitiesOther patent brokering and marketing service activitiesMedia representation
Purpose
Marketing und Beratung von Unternehmen auf dem Gebiet des Marketing, ferner Marketing und Vertrieb von Software und Komunikationslösungen sowie die damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten mit Ausnahme erlaubnispflichtiger, nicht genehmigter Tätigkeiten.

History

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Management

NameRole
Zoë Andreae
since 4/18/2017
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
Ingke Andreae
75.33%
Z** A******
12.33%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Ingke Andreae
Hamburg
€113,000
75.33%
Z** A******
€18,500
12.33%

Holdings

NameOwnership
No data available

Financial Report

Phantasy Partner Marketing GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

12.651,00

95,00

III. Finanzanlagen

375.000,00

375.000,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

26.200,00

30.401,68

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

6.560,78

11.790,86

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

1.496,89

479,38

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva

421.908,67

417.766,92



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

76.693,78

76.693,78

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

28.362,21

27.306,39

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

6.765,49

1.055,82

B. Rückstellungen

2.346,00

1.200,00

C. Verbindlichkeiten

307.741,19

311.510,93

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

421.908,67

417.766,92

ANHANG

zum 31. Dezember 2010

A. Anwendung des Bilanzrichtliniengesetzes

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 der Phantasy Partner Marketing GmbH wurde nach den Vorschriften der §§ 238 ff HGB, insbesondere der §§ 264 ff HGB (Ergänzende Vorschriften für Kapitalgesellschaften) aufgestellt.

Beo der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen aufgrund des Wahlrechts nach Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Soweit ergänzende Angaben in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung nicht enthalten sind, werden diese im Anhang gemacht.

Für die Offenlegung wurden die Erleichterungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 326 HGB angewandt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Sachanlagen

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger nutzungsbedingter Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungssätze richten sich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Bei Zugängen von beweglichen Anlagen wird die Jahresabschreibung zeitanteilig angesetzt.

Entsprechend der gesetzlichen Neuregelung werden Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR 150,00 voll, bei Anschaffungs- oder Herstellungskosten über EUR 150,00 und bis EUR 1.000,00 über 5 Jahre abgeschrieben. Ab 2010 werden Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR 410,00 sofort abgeschrieben und gleichzeitig als Abgänge ausgewiesen.

Finanzanlagen

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Unter den Finanzanlagen wird die Beteiligung von 80,84% an der LECARE Gesellschaft für Software-Entwicklung mbH, Hamburg, ausgewiesen. Diese Gesellschaft weist zum 31. Dezember 2010 ein Eigenkapital von EUR 150.990,52 und einen Jahresüberschuss von EUR 133.418,27 aus.

Vorräte

Die Vorräte werden unter Beachtung des Niederstwertprinzips zu Anschaffungskosten oder zu ihrem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Diese werden zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten und erkennbare Risiken in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme (Erfüllungsbetrag) ausgewiesen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Zusammensetzung und die Entwicklung des Anlagevermögens ist in einem Anlagenachweis dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben - wie im Vorjahr - ausschließlich eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben bis auf einen Betrag von EUR 217.607,97 (Vorjahr EUR 219.510,82) eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter von EUR 217.607,97 (Vorjahr EUR 219.510,82).

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag belasten im vollen Umfang das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

E. Sonstige Angaben

Geschäftsführer ist

Herr Volker Andreae, Hamburg

Hamburg, den 22. Februar 2012

Der Geschäftsführer:

gez. Volker Andreae

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 31.12.2010

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