Lift-Rite Europe GmbHLiquidated

04435 Schkeuditz, DEU

Master Data

Registry
Register court Leipzig HRB 22277
Registered
2/22/2006
Industry
Manufacture of lifting and handling equipmentWholesale of industrial trucks and vehicles n.e.c.Wholesale of bicycles, e-bikes and their parts and accessories
Purpose
die Einfuhr, Ausfuhr und der Vertrieb von und der Handel mit Transportgeräten und Beförderungsmitteln einschließlich der dazugehörigen Ersatzteile.

History

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Management

NameRole
Liquidator
Andrea Päuser
since 4/18/2011
Liquidator

Beneficial Owners

0.00% identified0.00% unresolved

Unresolved chains (3)

NameOwnership
Toyota Hafenhof Handling Europe AB
0.00%
University of TrondheimSWE
0.00%
Lif-Rite Europe GmbH
0.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Toyota Motor Holding Europe AG
Germany
€26,000
100.00%

Financial Report

Lift-Rite Europe GmbH

Schkeuditz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz zum 31. März 2009

AKTIVA

Geschäftsjahr 2009
EUR
Vorjahr 2008
EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 3.151,00 4.869,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.418,00 4.518,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. fertige Erzeugnisse und Waren 130.177,88 195.248,50
II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 175.509,25 165.562,64
2. sonstige Vermögensgegenstände 106.429,25 281.938,50 71.672,63
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 19.099,20 49.224,06
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 665.227,86 544.950,77
Summe AKTIVA 1.103.012,44 1.036.045,60

PASSIVA

Geschäftsjahr 2009
EUR
Vorjahr 2008
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Verlustvortrag - 338.553,58 - 338.553,58
III. Jahresfehlbetrag - 120.277,09 - 209.658,53
IV. Verlustvortrag auf neue Rechnungen - 232.397,19 - 665.227,86 - 22.738,66
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 665.227,86 544.950,77
0,00 0,00
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen 7.330,00 3.000,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 281.875,73 202.425,02
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 804.095,00 826.398,00
3. sonstige Verbindlichkeiten 9.711,71 1.095.682,44 4.222,58
- davon aus Steuern (GJ 9.711,71 /VJ 4.222,58)
Summe PASSIVA 1.103.012,44 1.036.045,60

B. Anhang

Inhaltsverzeichnis

A.
Allgemeine Angaben
I.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

II.

Bilanzierungsmethoden

III.

Bewertungsmethoden

B.
Ergänzende Angaben
I.

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

I. Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Von der Darstellungsstetigkeit wurde gegenüber dem Vorjahr nicht abgewichen:

II. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

III. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1.
Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

2.
Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR 410,00 wurden gemäß EStG § 6 Abs. 6 (2) S. 1 im Erwerbsjahr voll abgeschrieben, wobei aus Vereinfachungsgründen im Anlagenspiegel im Jahr des Zugangs ein Abgang unterstellt wurde.

3.
Vorräte

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben. Die Bewertung erfolgte durch den Auftraggeber und wurde ungeprüft übernommen.

4.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

5.
Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

6.
Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

B. Ergänzende Angaben

I. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

(1) Geschäftsführer

Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis
Van Leeuwen Johannes Pieter Herman Geschäftsführer Allein
Straße / Hausnummer Postleitzahl / Wohnort
Straße / Hausnummer Postleitzahl / Wohnort

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Current insolvency proceedings

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