A. CAN GmbHLiquidated

21073 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 122939
Registered
5/8/2012
Industry
Wholesale of tobacco productsWholesale of paint and varnishWholesale of fish and fish products
Purpose
Gegenstand des Unternehmens Hoch- und Tiefbau, Export und Import von Waren aller Art mit Ausnahme erlaubnispflichtiger Waren, insbesondere Baumaterialien, der Betrieb von gastronomischen Einrichtungen einschließlich des Handels mit Lebensmitteln, Druckerzeugnissen und Tabakwaren sowie der Handel von türkischen Erzeugnissen.

History

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Management

NameRole
Ali Kahveci
since 5/8/2012
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€25,000
100.00%

Financial Report

A. CAN GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Rückständige Einzahlungen 0,00 0,00
B. Anlagevermögen 77.590,45 7.999,62
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00
II. Sachanlagen 77.590,45 7.999,62
C. Umlaufvermögen 102.527,36 5.837,73
I. Vorräte 0,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 850,00 4.221,45
III. Wertpapiere 0,00 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 101.677,36 1.616,28
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00
F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 180.117,81 13.837,35

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 5.779,57 11.152,64
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 15.500,00 19.000,00
II. Kapitalrücklage 0,00 0,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 0,00 0,00
IV. Verlustvortrag 7.847,36 -4.216,73
V. Jahresfehlbetrag 1.873,07 12.064,09
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00
C. Rückstellungen 0,00 0,00
D. Verbindlichkeiten 174.338,24 2.684,71
E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
F. Passive latente Steuern 0,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 180.117,81 13.837,35

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2014 - 31.12.2014
EUR
1.1.2013 - 31.12.2013
EUR
1. Umsatzerlöse (GKV) 122.661,71 161.428,22
2. andere aktivierte Eigenleistungen (GKV) 0,00 0,00
3. sonstige betriebliche Erträge (GKV) 450,00 800,00
4. Materialaufwand (GKV) -57.200,74 -138.777,02
5. Personalaufwand (GKV) -8.619,50 -5.387,05
6. Abschreibungen (GKV) -11.787,32 -1.272,65
7. sonstige betriebliche Aufwendungen (GKV) -42.594,22 -28.825,84
davon sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene Unternehmen 0,00 0,00
a) Miet- und Pachtaufwendungen für unbewegliche Wirtschaftsgüter -22.623,58 -7.519,43
b) Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung (ohne Grundstücke) 0,00 -468,46
c) Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge -1.834,01 -1.736,74
d) Aufwendungen für den Fuhrpark -8.460,16 -8.570,06
e) Frachten / Verpackung -6,55 0,00
f) sonstige Aufwendungen für Personal -1.424,21 -3.899,66
g) andere ordentliche / nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen -8.245,71 -6.631,49
8. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -4.140,50 -29,75
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1.230,57 -12.064,09
14. außerordentliche Erträge 0,00 0,00
15. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00
16. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0,00 0,00
18. sonstige Steuern -642,50 0,00
19. Jahresfehlbetrag 1.873,07 12.064,09

Anhang

Allgemeine Erläuterungen

Das Unternehmen ist beim Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter der Nummer HRB 122939 eingetragen. Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Bilanzierung- und BewertungsvorschriftenDer Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend gelten die weiteren gesetzlichen Bestimmungen. Das Anlagevermögen ist ausgehend von den Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet worden. Gegenstände des Umlaufvermögens wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt. Forderungen und flüssige Mittel sind mit dem Nennwert, Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen.

Rückstellungen sind in Höhe des Betrages ausgewiesen, der der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist und betreffen nur ungewisse Verbindlichkeiten. Angaben zu den einzelnen Positionen des Jahresabschlusses

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände. Es bestanden zum Bilanzstichtag keine Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

2. Stammkapital

Das Stammkapital beträgt 25.000,00 €. Es ist voll eingezahlt.

3. Verbindlichkeiten

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Sonstige Pflichtangaben Im Geschäftsjahr 2014 erfolgte die Geschäftsführung durch Herrn Ali Kahveci, Kaufmann. Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und berechtigt, die Gesellschaft bei Rechtsgeschäften mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten zu vertreten.

Der Jahresabschuß ist am 10.003.2017 festgestellt worden.

 

Hamburg, den 19. Mäzr 2017

Ali Kahveci

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