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Register court Mannheim HRB 335020
Previous
ISL Fotosatz GmbH
Registered
9/9/1994
Industry
Agents involved in the sale of office machinery, computers, peripheral equipment and softwareWholesale of chemical productsComputer consultancy activities
Purpose
Gegenstand geändert; nun: Der Handel mit verschiedenen Waren sowie An- und Verkauf von Waren verschiedener Art und die Vermittlung von Handelsgeschäften, außerdem die Erstellung von Fotosatz, auch in fremden Sprachen, Konvertierung von Daten auf alle Systeme, Scannen und Verarbeiten von Bildern, Betreuung bei Desk Top, Publishing- und Satzsystemen, sowohl bei Software, als auch bei Hardware, Einrichtung von Vernetzungen und Datenbanken, Herstellung von Programmen und Datenbanken, Schulung der Anwender.

History

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Management

NameRole
Radhouane Dr. Kamoune
since 3/7/2006
Managing Director

Financial Report

ISL GmbH

Heidelberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 36.755,00 100.462,41
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4,00 4,00
II. Sachanlagen 14.751,00 2.851,00
III. Finanzanlagen 22.000,00 97.607,41
B. Umlaufvermögen 209.704,39 229.275,46
I. Vorräte 5.976,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 203.149,98 229.085,51
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 115.787,33 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 578,41 189,95
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 103.362,07 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 349.821,46 329.737,87

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 13.355,78
I. gezeichnetes Kapital 30.677,51 30.677,51
II. Gewinnrücklagen 27.436,27 27.436,27
III. Verlustvortrag 44.758,00 98.364,35
IV. Jahresfehlbetrag 116.717,85 -53.606,35
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 103.362,07 0,00
B. Rückstellungen 13.700,00 16.677,33
C. Verbindlichkeiten 336.121,46 299.704,76
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 191.898,83 155.482,13
Bilanzsumme, Summe Passiva 349.821,46 329.737,87

Anhang


A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 1

Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der steuerrechtlich zugelassenen Zeiträume linear und degressiv vorgenommen. Bei beweglichen Anlagegegenständen erfolgt der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung, sobald dies zu höheren Jahresabschreibungen führt. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410 Euro (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen werden mir den Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert, dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Zur Berücksichtigung des allgemeinen Kreditrisikos werden Pauschalwertberichtigungen gebildet. Bei zweifelhaft einbringlichen Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
  
B. Informationen zur Bilanz

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren betrug zum Bilanzstichtag 0 Euro. 2
  
C. Sonstige Angaben

Geschäftsführungsorgane
Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herrn Radhouane Kamoune geführt. Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt. 3

Heidelberg, den 13.04.2012

Der Geschäftsführer:
Gez. Dr. Radhouane Kamoune

………………………………..

1 § 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB
2 § 285 Satz 1 Nr. 1a HGB, alternativ Vermerk in der Bilanz
3 § 285 Satz 1 Nr. 10 HGB
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.681,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 201.186,51 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.04.2012 festgestellt.

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