Master Data

Registry
Register court Oldenburg HRB 212815
Registered
10/2/2008
Industry
Manufacture of builders’ ware of plasticEngineering activities for structural designManufacture of plastic packing goods
Purpose
Projektierung und Entwicklung von Lärmschutzwänden.

History

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Management

NameRole
Sebastian Tkocz
since 10/17/2024
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Gerd HeltriegelGNEISEN GmbH
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€100,000
100.00%

Financial Report

DLS GmbH

Hambergen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 326.162,60 360.717,60
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 439,00
II. Sachanlagen 326.160,60 360.278,60
B. Umlaufvermögen 295.429,45 456.643,91
I. Vorräte 0,00 215.067,51
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen, offen abgesetzt 405.100,00 977.001,35
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 236.169,18 219.156,36
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 59.260,27 22.420,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten 555,00 467,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 622.147,05 817.828,51

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 23.367,30 62.683,61
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Bilanzgewinn 10.867,30 50.183,61
B. Rückstellungen 14.500,00 42.400,00
C. Verbindlichkeiten 584.279,75 712.744,90
Bilanzsumme, Summe Passiva 622.147,05 817.828,51

Anhang


A. Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung

1. Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 wurde entsprechend der gesetzlichen Regelungen unter Beachtung der ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften
(§ 264 ff. HGB) aufgestellt. 

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von
§ 267 Abs. 1 HGB. Von den größenabhängigen Erleichterungen wurde teilweise Gebrauch gemacht.

2. Aktiva
Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen wurden linear und degressiv vorgenommen. Bei voraussichtlich dauerhafter Wertminderung wurden außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Aufgrund der untergeordneten Bedeutung der betreffenden Vermögensgegenstände wurden die steuerlichen Regelungen zur Bilanzierung und Bewertung von geringwertigen Wirtschaftsgütern auch für handelsrechtliche Zwecke übernommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen 150,00 EUR und 410,00 EUR werden daher analog § 6 Absatz 2 EStG im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Bei den Vorräten erfolgte die Aktivierung zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Die Herstellungskosten der in Ausführung befindlichen Bauaufträge wurden auf Basis einer Kostenrechnung ermittelt. Neben den direkt zurechenbaren Kosten sind auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten enthalten. Soweit erforderlich, wurden Abschläge zur verlustfreien Bewertung der Bauaufträge vorgenommen.

Erhaltene Anzahlungen werden offen von den Vorräten abgesetzt. Soweit die Anzahlungen die dazugehörigen Vorräte übersteigen, erfolgt der Ausweis unter den Verbindlichkeiten. 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert oder zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Flüssige Mittel und Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert am Bilanzstichtag bewertet.

Als Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite sind Ausgaben vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

3. Passiva
Rückstellungen werden in Höhe des Erfüllungsbetrags angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle drohenden Verluste und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Für die zwischen den handelsrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten und ihren steuerlichen Wertansätzen bestehenden Differenzen, die sich in späteren Geschäftsjahren voraussichtlich abbauen, werden die sich insgesamt ergebenden Steuerbelastungen als passive latente Steuern passiviert. Auf die Abgrenzung einer sich insgesamt ergebenden Steuerentlastung (aktive latente Steuern) wird gemäß dem Wahlrecht nach § 274 Absatz 1 Satz 2 HGB verzichtet.

B. Einzelangaben zum Jahresabschluss

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr bestanden zum Bilanzstichtag nicht (Vorjahr: TEUR 0,0).

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen TEUR 437,0 (Vorjahr: TEUR 535,4). Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen in Höhe von TEUR 34,8 (Vorjahr: 56,8).

Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 137,1 sind durch Grundschulden, Bürgschaften bzw. Sicherungsübereignung der finanzierten Vermögensgegenstände besichert.
In Höhe von TEUR 40,3 sind die Verbindlichkeiten durch Eigentumsvorbehalt an den finanzierten Vermögensgegenständen besichert.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von TEUR 0,1 (Vorjahr: TEUR 5,0) sowie Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit von TEUR 0,8 (Vorjahr TEUR 0,5).

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbH-Gesetz
Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern  von TEUR 27,0.

C. Sonstige Angaben

Geschäftsführung
Als einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführerin der Gesellschaft ist bestellt: Silke Degenhardt

Hambergen, 16.03.2017
gez. Silke Degenhardt, Geschäftsführerin
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.03.2017 festgestellt.

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