Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 222809
Registered
3/1/1990
Industry
Contract catering service activities and other food service activitiesIntermediation service activities for food and beverage services activitiesOther activities of head offices
Purpose
Führung von gastronomischen Betrieben.

History

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Management

NameRole
Uwe Kraft
since 6/12/2006
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Uwe Kraft
50.00%
Uwe Krafft
50.00%

Financial Report

Kraft GmbH

Wolfschlugen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 16.122,00 13.070,00
I. Sachanlagen 16.122,00 13.070,00
B. Umlaufvermögen 80.182,62 79.225,50
I. Vorräte 4.539,59 7.166,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 72.059,88 67.174,35
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 58.433,62 57.680,74
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.583,15 4.885,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.261,58 1.843,19
Bilanzsumme, Summe Aktiva 97.566,20 94.138,69

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 18.853,21 22.773,59
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 2.791,00 11.981,03
III. Jahresfehlbetrag 3.920,38 -9.190,03
B. Rückstellungen 12.900,00 16.370,93
C. Verbindlichkeiten 65.812,99 54.994,17
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 34.807,44 14.577,62
Bilanzsumme, Summe Passiva 97.566,20 94.138,69

Anhang

 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Kraft GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang
gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

 

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Voraussetzungen die sofortige Abschreibung nach §6 Abs. 2 EStG in Verbindung mit
R 6.13 EstR sind erfüllt.

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.
Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

 

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Verbindlichkeitsspiegel
  

Art der Verbindlichkeit
Stand zum
davon mit einer Restlaufzeit
 
31. Dezember 2010
kleiner 1 Jahr
1 bis 5 Jahre
größer 5 Jahre
 
Euro
Euro
Euro
Euro
gegenüber Kreditinstituten
44.181
23.136
21.045
 
aus Lief. u. Leist.
11.982
11.982
 
 
sonstige Verbindlichkeiten
9.650
9.650
 
 
Summe
65.813
34.808
21.045
 


Rückstellungsspiegel
  

Art der Rückstellung
Stand
Verbrauch
Auflösung
Zuführung
Stand
 
1. Januar 2010
 
 
 
31. Dezember 2010
 
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Abschlusskosten
3.000
3.000
 
3.000
3.000
Aufbewahrungskosten
4.400
800
 
800
4.400
Sonstige Rückstellung
7.900
2.400
 
0
5.500
Summe
15.300
6.200
0
3.800
12.900


 

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Am Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften oder aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten.

 

Sonstige Pflichtangaben

 

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch
folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer:
Herr Uwe Kraft


Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

 

Gegenüber dem Gesellschafter besteht zum Bilanzstichtag eine Forderung in Höhe von
Euro 58.433,62.

 

  

Anlagespiegel

 
Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2010
Zugänge
Abgänge
kumulierte Abschreibungen 31.12.2010
Buchwert 31.12.2010
Abschreibungen Geschäftsjahr
 
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Anlagevermögen
 
 
 
 
 
 
Sachanlagen
 
 
 
 
 
 
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
104.518,99
8.958,26
1.113,52
96.241,73
16.122,00
4.875,26
Summe Sachanlagen
104.518,99
8.958,26
1.113,52
96.241,73
16.122,00
4.875,26
Summe Anlagevermögen
104.518,99
8.958,26
1.113,52
96.241,73
16.122,00
4.875,26

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.11.2011 festgestellt.

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