Master Data

Registry
Register court Leipzig HRB 15282
Previous
Wolfram Kempe GmbH Sanitär-Heizung-Bauklempnerei
Registered
1/27/1999
Industry
Wholesale of plumbing and heating equipment and suppliesPlumbing, heat and air-conditioning installationTrade of steam, hot water and cooled air
Purpose
die Erbringung von Dienstleistungen und der Verkauf im Bereich Sanitär, Heizung und Bauklempnerei.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Kenny Kempe
since 11/6/2012
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

04416 Markkleeberg, August-Bebel-Siedlung 31
€13,000
50.00%
04416 Markkleeberg, Kirchplatz 4
€13,000
50.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Kempe Haustechnik GmbH

(vormals: Wolfram Kempe GmbH Sanitär-Heizung-Bauklempnerei)

Leipzig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 7.168,30 6.387,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 794,00 0,00
II. Sachanlagen 6.374,30 6.387,00
B. Umlaufvermögen 147.326,39 74.622,48
I. Vorräte 93.068,87 38.863,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 36.566,35 12.258,25
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.224,60 1.428,70
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 17.691,17 23.500,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.079,21 2.545,42
Bilanzsumme, Summe Aktiva 156.573,90 83.554,90

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 86.464,60 58.505,49
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 32.940,90 35.902,06
III. Jahresüberschuss 27.959,11 -2.961,16
B. Rückstellungen 46.602,28 6.060,04
C. Verbindlichkeiten 23.507,02 18.989,37
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 23.507,02 18.989,37
Bilanzsumme, Summe Passiva 156.573,90 83.554,90

Anhang


der

Kempe Haustechnik GmbH

für den Zeitraum vom 1. Januar 2011 bis zum 31.Dezember 2011


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Ansatz- und Bewertungsvorschriften des HGB im allgemeinen Teil, wie im besonderen Teil für Kapitalgesellschaften erstellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt. Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,00 € wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen nach dem Teilwertverfahren durchgeführt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind beibehalten worden. Abweichungen, die einen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage gehabt hätten, lagen nicht vor.


Informationen zur Bilanz

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren betrug zum Bilanzstichtag 0,-  €.


Sonstige Angaben

Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von  Herrn Wolfram Kempe geführt.
Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.
                     
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 10.000,00 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.12.2012 festgestellt.

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