Dobner Construction GmbHLiquidated

10117 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Cottbus HRB 9301
Registered
9/6/2012
Industry
Agents involved in the sale of building materials, paints and varnishesManufacture of plaster products for construction purposesWholesale of other construction materials and elements
Purpose
der Handel mit sowie der Vertrieb und die Herstellung von Baustoffen und Bauelementen, insbesondere von abgehängten Decken- und Fassadensystemen, Systemzubehör und Isolierungsmaterialien, Durchführung von Bauvorhaben, insbesondere Gebäudeinstandsetzung und -modernisierung als Generalunternehmer bei Vergabe von Bauleistungen an Nachunternehmer sowie die Übernahme von Beratungs-, Dienstund Managementleistungen im Baubereich.

History

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Management

NameRole
Klaus-Peter Gries
since 9/6/2012
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified90.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
90.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€25,000
100.00%

Financial Report

Dobner Construction GmbH

Cottbus

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

84.059,00

0

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

71.982,79

9

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

10.170,51

38

III.Guthaben bei Kreditinstituten

229.736,43

9

C. Rechnungsabgrenzungsposten

8.200,73

0

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

168.194,87

244

Summe Aktiva

572.344,33

300



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25

II. Verlustvortrag

268.832,50

34

III.Jahresüberschuss (Vj.Jahresfehlbetrag)

75.637,63

235

davon nicht durch Eigenkapital gedeckt

168.194,87

244

B. Rückstellungen

9.113,71

33

C. Verbindlichkeiten

563.230,62

267

Summe Passiva

572.344,33

300

ANHANG

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschrif­ten für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der vor­aus­sichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von EUR 150,00 (bis zum 31. Dezember 2007 EUR 410,00), sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden; ihr sofor­tiger Abgang wurde unterstellt. Für Anlagegüter mit einem Netto-Einzelwert von mehr als EUR 150,00 bis EUR 1.000,00, die nach dem 31. Dezember 2007 angeschafft worden sind, wurde der jährlich steuerlich zu bildende Sammelposten aus Vereinfachungsgründen in die Handelsbilanz übernommen und es wurden pauschalierend jeweils 20 % p. a. im Zugangsjahr und den vier darauf folgenden Jahren abgeschrieben.

Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden im Übrigen zeitanteilig vorgenommen.

Die Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind zu durchschnittlichen Einstandspreisen oder zu niedrigeren Tagespreisen am Bilanzstichtag aktiviert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungs-betrags (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter An­ga­be der Abschrei­bungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag bilanziell i. H. v. EUR 168.194,87 überschuldet. Nach Auffassung der Geschäftsführung ist die Gesellschaft trotzdem nicht i. S. d. § 19 InsO überschuldet, weil die Fortführung des Unternehmens auf Grund der Entwicklung der Auftrags- und Ertragslage in 2016 für überwiegend wahrscheinlich gehalten wird.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Urlaubsansprüche, Aufwendungen für die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen für die Jahre 2014 und 2015 gebildet.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen enthalten Beträge in Höhe von TEUR 26 (Vj. TEUR 15) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr und weniger als fünf Jahre.

Die übrigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Geschäftsführung

Herr Klaus-Peter Gries, Berlin

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Crinitz, 8. Februar 2017

Dobner Construction GmbH

Klaus-Peter Gries

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 08.02.2017

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