centberg GmbHLiquidated

14059 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 105545
Registered
1/11/2007
Industry
Activities of insurance brokersActivities of insurance agentsActivities auxiliary to insurance and pension funding n.e.c.
Purpose
Die Beratung zu und Vermittlung von Finanzdienstleistungs-, Versicherungs-, und Immobilienprodukten an Gewerbe- und Privatkunden gemäß § 34d Abs. 1 Gewerbeordnung (Versicherungsmakler). Andere genehmigungspflichtige Tätigkeiten sind nicht erfasst.

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History

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Balance Sheet Accounts

Financial Report

centberg GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Anlagevermögen 25.420,00 32.624,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 21.066,00 26.445,00
II. Sachanlagen 2.354,00 4.179,00
III. Finanzanlagen 2.000,00 2.000,00
B. Umlaufvermögen 327.754,51 334.363,39
I. Vorräte 0,00 24.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 327.518,98 310.004,73
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 235,53 358,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 590,00
D. sonstige Aktiva 273,66 39,36
Summe Aktiva 353.448,17 367.616,75

Passiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Eigenkapital 75.158,47 66.423,44
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 9.059,88 0,00
III. Gewinn-/Verlustvortrag 0,00 34.764,21
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 6.659,23
V. Bilanzgewinn 41.098,59 0,00
B. Rückstellungen 15.645,00 9.159,00
C. Verbindlichkeiten 262.644,70 292.034,31
Summe Passiva 353.448,17 367.616,75

Anhang

A. Allgemeine Angaben

I. Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.

II. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

III. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Geringwertige Wirtschaftsgüter des Geschäftsjahres (Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 800,00 €) wurden im Erwerbsjahr voll abgeschrieben, wobei aus Vereinfachungsgründen im Anlagenspiegel im Jahr des Zugangs ein Abgang unterstellt wurde.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Zum Bilanzerstellungstermin waren alle Forderungen aus Lieferungen und Leistungen eingegangen, Einzel- oder Pauschalwertberichtigungen waren daher nicht zu bilden.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

IV. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen und auch keine Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind, bestanden am Abschlussstichtag nicht.

V. Sonstige Angaben

Abschreibungen allein nach steuerlichen Vorschriften wurden im Anlage- / Umlaufvermögen keine vorgenommen.

VI. Ergänzende Angaben

Die Geschäftsführung wurde im Geschäftsjahr durch Herrn Detlef Tauscher (Gesellschafter-Geschäftsführer) vertreten.

Die Gesellschafterversammlung hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 am 15. Dezember 2020 festgestellt.

Im Geschäftsjahr 01.01.2018 bis 31.12.2018 betrug der Betrag der Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter 3.723,15€.

Im Geschäftsjahr 01.01.2019 bis 31.12.2019 betrug der Betrag der Verbindlichkeiten gegen

Gesellschaft 3.779,00€.

Berlin, den 15. Dezember 2020

…………………………………………

Gez. Detlef Tauscher

(Geschäftsführer)

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 15.12.2020.

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