Agents involved in the sale of building materials, paints and varnishes
AAV A. GmbH
Freiligrathstraße 53, 44791 Bochum, DEUMaster Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Jörg Struzynski since 8/30/2010 | Managing Director |
Financial Report
Official financial statements and annual reports
AAV A. GmbHBochumJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011BilanzAktiva
ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS PER 31. Dezember 2011AAV A. GmbH, BochumI. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Der Jahresabschluß der AAV A. GmbH, wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzes aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH- Gesetzes zu Beachten. Im einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden: 1. Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer und entsprechend steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. Die Nutzungsdauer beträgt drei Jahre. 2. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften degressiv vorgenommen. Die Nutzungsdauer beträgt 3 bis 10 Jahre. Sofern der Wechsel von der degressiven zur linearen Abschreibungen zu höheren Beträgen führte, wurde er vorgenommen. 3. Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. 4. Geringwertige Wirtschaftsgüter sind im Erwerbsjahr voll abgeschrieben worden, wobei aus Vereinfachungsgründen im Jahr des Zugangs ein Abgang unterstellt wurde. 5. Die Vorräte wurden von der Geschäftsführung zu Anschaffungskosten bewertet. 6. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden zum Nennwert angesetzt. 7. Die sonstigen Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten, etc. wurden mit den Nominalwerten aktiviert. 8. Rechnungsabgrenzungsposten wurden für Ausgaben gebildet, die Aufwand für bestimmte Zeiträume nach dem Bilanzstichtag darstellen. 9. Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt. 10. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlich-keiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. 11. Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. II. Erläuterungen zur Bilanz 1. Anlagevermögen Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem Anlagespiegel, etc. zu entnehmen. 2. Umlaufvermögen a. Der Bestand an Hilfsstoffen wurde zu Anschaffungskosten aktiviert. b. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden sämtlich innerhalb eines Jahres fällig. 3. Die Verbindlichkeiten werden sämtlich innerhalb eines Jahres fällig. Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten ist nicht durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert. Haftungsverhältnisse aus nichtbilanzierten Verbindlichkeiten gem. § 251 HGB bestehen nicht. III. Vorschlag über die Verwendung des Jahresergebnisses Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.357,05 EUR auf neue Rechnung vorzutragen, so dass sich folgende Entwicklung ergibt.
IV. Sonstige Pflichtangaben 1. Zum Geschäftsführer war im Geschäftsjahr 2011 bestellt: Herr Jörg Struzynski Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. sonstige BerichtsbestandteileAngaben zur Feststellung: Der Jahresabschluss wurde am 19.12.2012 festgestellt. |
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