Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 169758
Registered
7/1/2021
Industry
Manufacture of builders’ ware of plasticAssembly and erection of prefabricated constructionsManufacture of plastic packing goods
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist die Planung und Ausführung von Bau- und Instandsetzungsleistungen, insbesondere die Ausführung von Maurerarbeiten, Umbauten, Kellertrockenlegung, Isolierputze, Horizontalsperren, Kunststoffbeschichtung, dauerelastischer Verfugung sowie die damit im Zusammenhang stehenden Arbeiten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Philipp Reiher
since 7/1/2021
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Hamburg
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Philipp Reiher GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2023 bis zum 30.06.2024

Bilanz

Aktiva

30.6.2024
EUR
30.6.2023
EUR
A. Anlagevermögen 180.548,00 75.052,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 180.497,00 75.001,00
III. Finanzanlagen 50,00 50,00
B. Umlaufvermögen 611.701,94 604.268,68
I. Vorräte 315.885,92 313.801,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 295.327,17 289.810,70
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 32.811,22 18.864,90
davon gegen Gesellschafter 28.773,75 17.664,90
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 488,85 656,15
C. Rechnungsabgrenzungsposten 52.346,11 15.452,72
Aktiva 844.596,05 694.773,40

Passiva

30.6.2024
EUR
30.6.2023
EUR
A. Eigenkapital 71.698,43 56.280,69
I. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
1. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
II. Gewinnvortrag 43.780,69 38.907,91
III. Jahresüberschuss 15.417,74 4.872,78
B. Rückstellungen 10.612,97 7.840,00
C. Verbindlichkeiten 755.126,03 601.138,32
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 687.954,54 531.876,58
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 67.171,49 69.261,74
davon gegenüber Gesellschaftern 0,00 510,14
D. Rechnungsabgrenzungsposten 3.719,44 6.969,44
E. Passive latente Steuern 3.439,18 22.544,95
Summe Passiva 844.596,05 694.773,40

Anhang

I.  Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und unter Berücksichtigung der Änderungen gemäß BilMoG und BilRUG aufgestellt; die Regelungen der §§ 264 ff HGB für Kapitalgesellschaften wurden angewendet, wobei die Erleichterungsvorschriften der §§ 274a, 276 und 288 HGB für sog. "kleine Kapitalgesellschaften" weitestgehend genutzt wurden.

II.  Erläuterungen der Bilanz
A K T I V A

A. Anlagevermögen

Der Nachweis der historischen Anschaffung-/Herstellungskosten erfolgte anhand des geführten Anlagenverzeichnisses; auf dessen Grundlage wird die Entwicklung des Anlagevermögens und die auf einzelne Anlageposten entfallenden Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel in einer Anlage zur Bilanz dargestellt.

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Immateriellen Vermögensgegenstände betreffen entgeltlich erworbene EDV-Software. Die Software wurde mit den Anschaffungskosten, vermindert um Abschreibungen angesetzt.

II. Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungskosten, vermindert um Abschreibungen angesetzt.
Die Zusammensetzung des Anlagevermögens ist aus einem intern geführten Bestandsverzeichnis ersichtlich; das Verzeichnis wird unterjährig um Neuzugänge und Abgänge und um Abschreibungen vervollständigt.

Von der Möglichkeit der sofortigen Abschreibung Geringwertiger Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von EUR 800,00 gemäß § 6 Abs. 2 EStG wurde in vollem Umfang Gebrauch gemacht; bei ihnen wurden im Verzeichnis die Anschaffungskosten im Zugangsjahr berücksichtigt.

III. Finanzanlagen

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten ausgewiesen.

1. Sonstige Ausleihungen

Es handelt sich um Genossenschaftsanteile bei der Hamburger Volksbank.
 

B.  Umlaufvermögen

I. Vorräte

Die Materialien wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Die in Arbeit befindlichen Bauaufträge wurden entsprechend des Bautenstandes bewertet.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert angesetzt. Wertberichtigungen waren zum Bilanzstichtag nicht erforderlich.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegenüber Gesellschafter in Höhe von 28.773,75 Euro enthalten.

III. Kassenbestand

Der Ausweis erfolgt gemäß dem Kontoauszug zum Bilanzstichtag.

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen die das Folgejahre betreffen.

P A S S I V A
B.  Rückstellungen

1. Steuerrückstellung und Sonstige Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen wurden nach Maßgabe des zu erwartenden Aufwandes, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet wurden, gebildet.

C. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

D. passive Rechnungsabrechnungskosten

Es handelt sich hierbei um Erträge die das Folgejahre betreffen.

E. passive latente Steuern

Es wurden die voraussichtlichen Steuern für die Bildung eines Investitionsabzugsbetrages berücksichtigt.

III.  Sonstige Angaben

1. Geschäftsführung

Sie erfolgte im Berichtsjahr durch:

Philipp Reiher

2. Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer betrug 23.

3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag betragen die sonstigen finanziellen Verpflichtungen  i.S.d. § 285 Nr. 3a HGB

aus Mietverträgen Euro 56.440,00
aus Leasingverträgen Euro 68.641,58


sonstige Berichtsbestandteile

 

Hamburg, 20.03.2025

gez. Philipp Reiher (Geschäftsführer)


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.04.2025 festgestellt.

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