Master Data

Registry
Register court Ludwigshafen a.Rhein (Ludwigshafen) HRB 64399
Registered
4/15/2015
Industry
Renting and operating of own or leased non-residential real estateManagement of non-residential real estate on a fee or contract basisDevelopment of building projects for residential buildings
Purpose
Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist - Hausverwaltung, - Vermietung, - Maklertätigkeiten, - Bauträgertätigkeiten, - Bauunternehmen, - Hausmeistertätigkeiten und -service, - Reinigungservice, - Wach- und Sicherheitsgewerbe nach § 34a Abs. 1 Satz 5 GewO.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Sergej Vogel
since 5/17/2016
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

67549 Worms
€12,500
50.00%
67240 Bobenheim-Roxheim
€12,500
50.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

IVB GmbH

Bobenheim-Roxheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 2.399.416,13 2.417.645,13
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 513,00
II. Sachanlagen 2.399.415,13 2.417.132,13
B. Umlaufvermögen 220.217,79 109.349,49
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 197.819,57 88.303,85
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 22.398,22 21.045,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten 10.916,69 14.481,29
Summe Aktiva 2.630.550,61 2.541.475,91

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 278.615,82 161.551,43
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 136.551,43 115.041,23
III. Jahresüberschuss 117.064,39 21.510,20
B. Rückstellungen 42.080,05 15.690,95
C. Verbindlichkeiten 2.307.896,59 2.364.233,53
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.958,15 0,00
Summe Passiva 2.630.550,61 2.541.475,91

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Die IVB GmbH hat ihren Sitz in Bobenheim-Roxheim und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Ludwigshafen (HRB 64399).

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagespiegel, Rücklagenspiegel, Verbindlichkeitenspiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen neben den Material- und den Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie den anteiligen Werteverzehr des Anlagevermögens.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Einzelrisiken sind nicht erkennbar.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

Anlagevermögen

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßigen Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben. Im Jahr 2020 wurden Sonderabschreibungen nach § 7 g EStG vorgenommen.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 197.820
0 88.304 0

Unter den Forderungen sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern von € 84.294 ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für die Erstellung des Jahresabschlusses und der Buchhaltung.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

31.12.2023 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten Kreditinstitute 1.672.978 44.451 37.773 1.590.754
Verbindlichkeiten Lieferanten und sonstige 634.919 169.657 0 465.262

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundschulden und durch Sicherungsübereignungen der finanzierten Fahrzeuge besichert.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von € 465.262 ausgewiesen.

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse.

Gewinn und Verlustrechnung

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind keine periodenfremden und außergewöhnlichen Erträge enthalten.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind keine periodenfremden und außergewöhnlichen Aufwendungen enthalten:

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen keine nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind:

Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen 24 Mitarbeiter beschäftigt.

Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 31.12.2023 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Ergebnisverwendung

Das Geschäftsjahr zum 31.12.2023 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von € 117.064,39 ab. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss zusammen mit dem Gewinnvortrag in Höhe von € 136.551,43 auf neue Rechnung vorzutragen.

Organe

Die Mitglieder der Geschäftsführung sind:

Herr Sergej Vogel und

Herr Alexander Vogel

Die Geschäftsführer sind einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Bobenheim-Roxheim, den

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 5.6.2025.

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