Master Data

Registry
Register court Jena HRB 505883
Registered
9/20/2010
Industry
Agents involved in the sale of furnitureAgents involved in the sale of toolsAgents involved in the sale of china, glassware, products of wood n.e.c. and wickerwork goods
Purpose
ist schwerpunktmäßig die Vermarktung und der Handel von Objekteinrichtungsgegenständen, dazu notwendiger Beratung und Dienstleistungsvermittlung, sowie aller dem Gesellschaftszweck fördernder Geschäfte.

History

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Management

NameRole
Tobias Schwan
since 1/9/2019
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

82110 Germering, Schmiedstraße 11
€25,000
100.00%

Financial Report

SHOPTIMA GmbH

Jena

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 8.799,00 13.539,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 6.271,00 9.622,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen 6.271,00 9.622,00
II. Sachanlagen 2.528,00 3.917,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.528,00 3.917,00
B. Umlaufvermögen 45.848,47 42.798,91
I. Vorräte 25.904,50 25.570,00
1. Fertige Erzeugnisse und Waren 25.904,50 25.570,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.526,81 5.303,61
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.526,81 0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände 0,00 5.303,61
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 18.417,16 11.925,30
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 845,50 813,38
Summe Aktiva 55.492,97 57.151,29

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 13.353,33 16.520,47
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 8.479,53 7.790,92
III. Jahresfehlbetrag 3.167,14 688,61
B. Rückstellungen 1.648,38 1.000,00
1. Steuerrückstellungen 243,78 0,00
2. sonstige Rückstellungen 1.404,60 1.000,00
C. Verbindlichkeiten 40.491,26 39.630,82
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 146,25 0,00
2. sonstige Verbindlichkeiten 40.345,01 39.630,82
Summe Passiva 55.492,97 57.151,29

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Shoptima GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führte.
Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens gemäß § 6 Abs. 2 EStG wurden im Jahr der Anschaffung abgeschrieben.
Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten ausgewiesen.
Soweit erforderlich, wurde für die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwendbarkeit sowie anderen Gründen ergeben, werden durch angemessene Abwertung berücksichtigt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Wertpapiere des Umlaufvermögens wurden zu Anschaffungskosten ausgewiesen, soweit nicht niedrigere Wertansätze gegeben waren.
Die Bewertung der Kassenbestände erfolgte zum Nennwert. Forderungen gegenüber Kreditinstituten wurden mit dem Nominalbetrag angesetzt.
Als Rechnungsabgrenzungsposten wurden auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
Der aktive Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung wurde zum beizulegenden Zeitwert angesetzt.
Das Eigenkapital entspricht dem Saldo der Aktiva abzüglich Rücklagen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten.
Die Steuerrückstellungen beinhalten alle noch nicht veranlagten Steuern des Unternehmens.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt und in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.
Die Archivierungsrückstellung wurde nach Betrachtung der Wesentlichkeit und Wirtschaftlichkeit mit dem steuerlichen Wert angesetzt.
Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

III. Weitere Angaben zur Bilanz

Alle Posten der Bilanz sind mit den Beträgen des Vorjahres vergleichbar. Es wurden keine Anpassungen bei den Vorjahresvergleichszahlen vorgenommen.

Es bestehen zum Bilanzstichtag nachrangige Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern und nahe stehenden Personen in Höhe von 40.106,97 Euro.


Weitere Angaben
Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB bestanden nicht.
Geschäftsführung:
Herr Rene Vorberg

Ein Aufsichtsrat ist nicht bestellt.

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